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《单位内部网络信息安全制度汇编(试行)》
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《单位内部网络信息安全制度汇编(试行)》相关术语原名称缩写名称备注适用于(XX市民政局)各部门,包括系统维护管理人员、网络、服务器、终端、设备、信息系统的专用设备以及物理环境等安全策略:是纲领性的安全策...文档 发布于2022-12-02
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公司年度内部控制体系建设自评报告
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公司年度内部控制体系建设自评报告根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自...文档 发布于2024-05-01
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教育局内部审计工作总结
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教育局内部审计工作总结教育局内部审计工作总结(精选3篇)教育局内部审计工作总结 篇1 20__年审计处认真贯彻X的十八大及十八届五中全会精神,按照省教育厅《关于做好20__年度教育内部审计工作的通知》精神和安排部...文档 发布于2022-07-01
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2020年内部审计工作计划样本
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20XX年内部审计工作计划样本20XX年内部审计工作计划样本 20xx年内部审计工作计划样本:医院内部审计工作计划 一、提高审计质量,发挥审计监督作用 1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守...文档 发布于2023-06-21
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2016内部审计述职报告
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2016内部审计述职报告 小编给大家介绍2016内部审计述职报告,希望能对大家有所帮助。 2016内部审计述职报告(1) 【更多公文素材,微信:da dawk01】 今年以来,我们工商企业审计科认真学习贯彻X的路线、方针、政策,以X的...文档 发布于2022-07-03
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企业内部员工学习反腐倡廉心得体会范文汇总参阅
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企业内部员工学习反腐倡廉心得体会范文汇总参阅 强化教育在反腐倡廉中的基础作用,是我X反腐倡廉的一项长期而紧迫的战略任务。下面是小编为大家准备的企业内部员工学习反腐倡廉心得体会范文汇总参阅,希望可以帮助大...文档 发布于2022-06-28
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集团内部审计存在的问题及对策
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集团内部审计存在的问题及对策集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切入点,以各种审计项目的有效开展来为集团营造良好的审计环境。集团加强内部...文档 发布于2023-11-09
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学院内部控制制度评审实施办法
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学院内部控制制度评审实施办法第一条 为了规范学校内部控制制度评审工作,保证审计工作质量,根据《教育系统内部审计工作规定》(原国家教委第24号令)和我校《内部审计工作规定》,制定本办法。第二条 本办法所称内...文档 发布于2022-06-30
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2025.02治本攻坚除隐患__笃行不怠保安全_记者__苏杭__通讯员__周金甫
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更多写作资料+ 微信: 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】许昌日报/2025 年/2 月/24 日/第 007 版民生经济治本攻坚除隐患 笃行不怠保安全2025 年度全市应急管理工作暨X风廉政建设工作会召开记者 苏杭 通讯员 周金甫本报讯...文档 发布于2025-05-13
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2025.01隐患联排合办__部门联督促办__“非访”联治严办_本报通讯员__李雪松__韦晓迪
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广西法治日报/2025 年/1 月/3 日/第 B04 版平安视点隐患联排合办 部门联督促办 “ 非访” 联治严办都安瑶族自治县以“ 三联三办” 推进信访法治化提升社会治理水平本报通讯员 李雪松 韦晓迪问题隐患联排合办,实现信访问题...文档 发布于2025-05-19