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集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨

集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实...
文档 发布于2023-11-09

烟草专卖局(公司)X支部整改提高阶段总结 (2)

县烟草专卖局(公司)X支部整改提高阶段总结整改提高阶段总结靖远县烟草专卖局(公司)X支部按照中央保持共产X员先进性教育活动的总体要求和县委的安排部署,我局自5月13日开始转入保持共产X员先进性教育活动整改...
文档 发布于2022-06-26

在企业内部开展精细化管理推广会议上的讲话

在企业内部开展精细化管理推广会议上的讲话同志们:在市场经济向知识经济过度,高科技日新月异、经济全球化飞速发展的形势下,伴随着社会分工的越来越细和专业化程度的越来越高,市场要求企业管理要更加精细化。今天...
文档 发布于2023-03-10

基于人际关系的内部审计沟通技巧

基于人际关系的内部审计沟通技巧内部审计工作需要与各个层次的人员打交道,体现了内部审计工作的复杂性,决定了它往往需要不同的沟通方式去解决问题,沟通技巧就显得尤为关键。内部审计沟通中存在的人际冲突内部审计...
文档 发布于2024-05-22

企业内部沟通交流的重要性

企业内部沟通交流的重要性企业内部沟通交流的重要性(精选5篇)企业内部沟通交流的重要性 篇1  “企业即人”,每一项经营管理事务都需要人去调研、决策、执行、反馈。人是企业最珍贵的资源,也是最不稳定的资源,关...
文档 发布于2022-06-29

2022年内部审计工作总结范文

20XX年内部审计工作总结范文20XX年内部审计工作总结范文(精选11篇)20XX年内部审计工作总结范文 篇1  一、财务审计工作  (一)财务:建立健全各项财务制度,严格执行国家财经法律、法规,正确设置会计科目,核算方法正...
文档 发布于2022-06-09

在企业内部开展精细化管理推广会议上的讲话【哒哒】

在企业内部开展精细化管理推广会议上的讲话同志们:在市场经济向知识经济过度,高科技日新月异、经济全球化飞速发展的形势下,伴随着社会分工的越来越细和专业化程度的越来越高,市场要求企业管理要更加精细化。今天...
文档 发布于2023-04-29

建设企业内部管理制度

建设企业内部管理制度 企业要发展必须有良好的外部环境,但任何外部环境的改善都不能取代企业内部管理。因此企业必须练好内功,固本强基,向管理要效益,在管理中求发展。企业内部管理之要义在于内部管理的企业内部...
文档 发布于2022-06-30

财政局内部控制基本制度

财政局内部控制基本制度第一章 总 则第一条 为进一步强化对权力的监督和制约,有效防控廉政风险及其他风险,切实提高财政管理水平,根据有关法律、法规及财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《关于加强...
文档 发布于2021-07-03

公司内部管理规章制度(精选5篇)

公司内部管理规章制度(精选5篇)公司内部管理规章制度(精选5篇)在现在的社会生活中,很多场合都离不了制度,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。一般制度是怎么制定的呢?...
文档 发布于2022-07-01