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关于深化巡察与审计监督联动模式的调研与思考【哒哒】

十九届中央纪委六次全会指出,要促进纪检监察体制改革系统集成、协同高效,推动制度优势转化为治理效能。“系统集成、协同高效”,这既是中央纪委国家监委对纪检监察工作提出的新目标、新要求,也是对整合纪检监察、...
文档 发布于2023-11-07

关于2020年至2022年X费收缴、使用和管理情况审计的整改情况报告

区审计局:根据《审计报告》(X〔2023〕X号)要求,区委组织部高度重视,主动认领,通过即知即改、立行立改、全面整改,现已完全整改到位,现将X费收缴、使用和管理情况专项审计发现问题整改情况报告如下:一、基本情...
文档 发布于2023-12-11

调研文章:关于内部审计工作的探讨

调研文章:关于内部审计工作的探讨调研文章:关于内部审计工作的探讨内部审计是加强队伍自我监督、防治腐败的一把关键利器。加强内部审计、强化执纪监督,对营造廉洁风气、纯洁干净机体至关重要。而当前内部审计工作...
文档 发布于2024-01-16

理论学习中心组研讨发言(关于审计工作)

理论学习中心组研讨发言(关于审计工作)习近平总书记在中央审计委员会首次会议上指出,必须将新时代中国特色社会主义思想作为行动指南,深入落实X的XX大决策部署,全面实施新发展理念,着眼于重大、前瞻、战略性课...
文档 发布于2024-01-22

关于X镇主要领导任期经济责任审计整改落实方案的报告

关于X镇主要领导任期经济责任审计整改落实方案的报告根据X书记、X区长在我镇主要领导任期经济责任审计报告上的批示精神,X镇X委、政府高度重视审计整改工作,召开X委会专题研究,第一时间抓部署、抓落实、抓推进,...
文档 发布于2024-02-21

关于加强审计质量控制的探索与思考

关于加强审计质量控制的探索与思考审计质量是审计工作的生命线,加强审计业务质量控制,筑牢审计质量控制体系,是依法履行审计监督职责、高效发挥审计监督作用的基础。一、当前审计质量控制的现状(一)分级复核制度...
文档 发布于2024-05-30

关于审计职业判断的具体运用

关于审计职业判断的具体运用一、审计计划实施。充分发挥审计计划在审计工作中的“龙头”作用,在实施项目审计时,审计组应针对前期调查了解情况,充分运用职业判断,把科学编制审计实施方案作为首要任务,并将编制好...
文档 发布于2024-06-02

关于公立医院内部审计的若干思考

关于公立医院内部审计的若干思考当前,公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进,公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制、防范运行风险的重要部门。若想要提升公立医院自身的治理能力,需要高度重视...
文档 发布于2024-06-11

关于领导干部重大经济事项决策审计的几点思考

关于领导干部重大经济事项决策审计的几点思考一、重大经济决策审计现状(一)重大经济决策已纳入经责必审范畴。经济决策作为X政领导干部的一项重要权力,已成为经济责任审计的关注重点,涵盖重大经济事项决策、执行...
文档 发布于2024-06-15

关于合理配置审计项目资源的思考

关于合理配置审计项目资源的思考在审计高质量发展要求下,审计工作的广度、难度加大,审计任务加重而审计资源不足的难题日益凸显。新的形势要求审计机关更加有效统筹配置审计项目资源。审计人员是审计工作的主体,配...
文档 发布于2024-06-19