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内部稽核制度(范例A)
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内部稽核制度(范例A)第一条 本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况,促进工作的效率,特制定本规则。 第二条 本规则所称稽核人员,系指稽核室稽核人员而言。第三条 稽核人员掌理的职务如下:(一)遵行...文档 发布于2022-07-01
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关于企业内部会计监督的调研报告
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关于企业内部会计监督的调研报告单位内部会计监督制度,也称内部控制制度,是指单位为了保证经济业务活动的有效进行,保护其资产的安全、完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整而制定和实施的...文档 发布于2022-07-01
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公司内部公告范文
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公司内部公告范文公司内部公告范文(通用5篇)公司内部公告范文 篇1 编号: 公告日期: 结束日期: 在xx部门中有一全日制职位职级为可申请。此职位对/不对外部候选人开放。 薪金支付水平: 最低: 最高: ...文档 发布于2022-07-01
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公司年会内部员工邀请函精选范文5篇
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公司年会内部员工邀请函精选范文5篇 年会邀请函的基本内容与会议通知一致,包括会议的背景、目的和名称。主办单位和组织机构,下面是小编给大家带来的公司年会邀请函范文,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧! 公司...文档 发布于2022-07-01
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企业风险管理与内部控制制度
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企业风险管理与内部控制制度 一管理是个不断完善的过程 风险管理概念:损失/不确定性等 风险管理的特征:客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性##paidbegin## 风险的类型:环境风险/经营风险/财务风险 企业做...文档 发布于2022-07-01
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企业经济效益审计办法写作技巧
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企业经济效益审计办法写作技巧企业经济效益审计办法写作技巧【概念】经济效益审计是审计部门依据有关政策法规和技术经济标准,以谋求提高经济效益为主要目标,对本企业投入产出和扩大再生产情况进行的监督、审查、评...文档 发布于2022-07-01
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企业内部管理制度 (2)
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企业内部管理制度 近几年来,中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市,完善内部管理框架体系,适应境内外资本市场监管的客观需要,满足公司实现现代企业治理的要求,是各大运营商...文档 发布于2022-07-01
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企业内部舞弊预防管理制度
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企业内部舞弊预防管理制度为加强对企业资金、财务、票据、合同的运作管理,企业不仅应对财务、销售、采购人员进行经常性的法制学习、教育,健全各种资金、财务、票据、合同管理制度;而且,还应建立起有针对性的舞弊...文档 发布于2022-07-01
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企业内部会计监督调研报告
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企业内部会计监督调研报告企业内部会计监督调研报告浅谈企业内部会计监督xx县粮食局##paidbegin##单位内部会计监督制度,也称内部控制制度,是指单位为了保证经济业务活动的有效进行,保护其资产的安全、完整,防止、发现...文档 发布于2022-07-01
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交通局交通审计工作计划
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交通局交通审计工作计划根据省交通运输厅财务审计工作会议精神以及历年审计工作安排情况,结合我市交通系统实际,经研究,制定20XX年度交通审计工作计划,请认真贯彻执行。一、围绕交通建设中心工作,重点抓好交通建...文档 发布于2022-07-01