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内部审计监督的五种实现形式
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内部审计监督的五种实现形式内部审计监督在企业监督中发挥着重要作用。那么,内部审计监督的实现形式有哪些?如何发挥内部审计部门的作用和价值?内部审计监督主要有以下五种形式:一、公司治理监督。作为董事会的专...文档 发布于2024-11-03
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内部审计制度体系构建
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内部审计制度体系构建大型企业集团的内部审计面向对象广,审计类型种类多,审计任务繁重,审计技术复杂,内部审计部门的规模较大。审计制度为审计工作提供政策支撑和保证,而审计制度体系的构建将为审计工作提供系统...文档 发布于2024-11-04
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工程结算内部审计实务探讨
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工程结算内部审计实务探讨工程结算是确定工程总承包、分包价款的最终工作,是造价控制中建安成本控制的最后一道防线。工程结算内部审计是对工程结算的真实性、合法性和效益性进行的审查和评价,是促进企业加强审计监...文档 发布于2024-11-04
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工程造价审计与财务审计结合的审计方法
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工程造价审计与财务审计结合的审计方法投资审计,是对被审计单位为实施投资项目发生的有关财务收支及其关经济活动进行全面的审核检查,涵盖了工程造价审计与财务审计两方面内容,二者相辅相成,密不可分。长期以来,...文档 发布于2024-11-04
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新时代国有企业内部审计转型的调查研究
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新时代国有企业内部审计转型的调查研究X的十八大以来,X中央高度重视内部审计工作,习近平总书记在中央审计委员会会议上指出,要加强对内部审计工作的指导和监督,充分调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督...文档 发布于2024-12-16
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2024.12内部审计“垂”下来__降本增效“显”出来_记者__卢宥伊
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更多写作资料+ 微信:dawenge2014 经济参考报/2024 年/12 月/17 日/第 007 版综合内部审计“ 垂” 下来 降本增效“ 显” 出来——四川能投深化内审改革促进高质量发展记者 卢宥伊任务重“ 审不了”,人手少“ 审不好”,找外包“ ...文档 发布于2025-04-18
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集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨
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集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实...文档 发布于2023-11-09
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基于人际关系的内部审计沟通技巧
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基于人际关系的内部审计沟通技巧内部审计工作需要与各个层次的人员打交道,体现了内部审计工作的复杂性,决定了它往往需要不同的沟通方式去解决问题,沟通技巧就显得尤为关键。内部审计沟通中存在的人际冲突内部审计...文档 发布于2024-05-22
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XX省人民政府关于2022年度省级预算执行和全省其他财政收支的审计工作报告
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——2023年7月25日在省十四届人大常委会第四次会议上浙江省审计厅厅长 白剑峰 根据审计法及相关规定,省审计厅组织对2022年度省级预算执行和全省其他财政收支情况进行了审计。全省各级审计机关坚持以习近平新时代中...文档 发布于2024-02-20
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2023公司财务审计年终工作总结
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2023公司财务审计年终工作总结2023公司财务审计年终工作总结(精选7篇)2023公司财务审计年终工作总结 篇1 20xx年,我们公司财务审计部高举承接与创新大旗,进一步树立围绕中心、服务大局意识,依法履行审计职责,努力...文档 发布于2022-06-09