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当前律师事务内部管理中存在的问题

当前律师事务所内部管理中存在的问题当前律师事务所内部管理中存在的问题我区现有x家律师事务所,其中x家合伙所,x家合作所,合作所执业时间最长的已有x年,成立时间最短的所为合伙所,也已执业x年。纵观x家律师事务所...
文档 发布于2022-06-26

当前律师事务内部管理问题调研报告

当前律师事务所内部管理问题调研报告 我区现有x家律师事务所,其中x家合伙所,x家合作所,合作所执业时间最长的已有x年,成立时间最短的所为合伙所,也已执业x年。纵观x家律师事务所的发展历程,无论从队伍的壮大、业...
文档 发布于2022-06-30

内部会计控制制度

内部会计控制制度内部会计控制制度xx公司内 部 会 计 控 制 制 度##paidbegin##第一章 总 则第一条 为了加强本单位货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》...
文档 发布于2023-06-21

浅析电算化会计内部控制制度

浅析电算化会计的内部控制制度[论文摘要]随着电子信息产业的不断发展,会计电算化在社会经济中的运用越来越广泛,随之而来的如何发展我国的会计电算化的问题也越来越引起人们的关注。会计电算化是以电子计算机为主的...
文档 发布于2022-06-30

会计事务日常管理系统的设计与实现开题报告

会计师事务所日常管理系统的设计与实现开题报告选题意义随着经济全球化的发展,资本市场已跨越了地域、国界的限制,企业也随着资本的流动逐步走向多元化和跨国化,规模日趋扩大。作为直接服务于企业的会计师事务所,...
文档 发布于2022-06-26

关于企业内部会计监督的调研报告

关于企业内部会计监督的调研报告单位内部会计监督制度,也称内部控制制度,是指单位为了保证经济业务活动的有效进行,保护其资产的安全、完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整而制定和实施的...
文档 发布于2022-07-01

企业内部会计监督调研报告

企业内部会计监督调研报告企业内部会计监督调研报告浅谈企业内部会计监督xx县粮食局##paidbegin##单位内部会计监督制度,也称内部控制制度,是指单位为了保证经济业务活动的有效进行,保护其资产的安全、完整,防止、发现...
文档 发布于2022-07-01

内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入

内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入实收资本、资本公积和留存收益一、实收资本常见的舞弊1.出资额不符合规定:根据公司法的规定,有限责任公司的注册资本不得...
文档 发布于2024-05-16

内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬

内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬一、应收账款常见的错弊:1.入账金额不正确:应收账款入账金额不正确,是指发生赊销业务时,会计人员没有按照会计制度的规定入账。如在...
文档 发布于2024-05-20

会计事务成立十周年庆典上讲话

在会计师事务所成立十周年庆典上讲话今天是****会计师事务所、****资产评估公司喜迁新址暨成立十周年的大喜日子,我们怀着十分喜悦的心情参加盛会。首先,我代表****、******公司全体同仁,向你们表示热烈的祝贺!回想十年...
文档 发布于2023-06-21