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2025.02内部审计强化基层财务风险管控_吴青青__浙江省丽水市莲都区内部审计指导中心

更多写作资料+ 微信: 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】财会信报/2025 年/2 月/17 日/第 007 版学术内部审计强化基层财务风险管控吴青青 浙江省丽水市莲都区内部审计指导中心内部审计在基层单位内部管理、 风险防范等方面...
文档 发布于2025-05-13

2022年国企纪检监察风险管控工作总结

2022年公司纪检监察风险管控工作总结(7511字)2022年XX分公司纪委、监察审计部在上级公司纪委、市公司X委正确领导下,紧紧围绕公司“高质量发展,防范经营风险”这一中心,认真履行监督执纪、风险管控工作职能,以“强...
文档 发布于2022-12-02

打好净土保卫战的新阶段PPT学习《关于促进土壤污染风险管控绿色低碳修复的指导意见》课件

文档 发布于2024-05-16

建立新污染物协同治理环境风险管控体系

建立新污染物协同治理和环境风险管控体系X的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》),对新时代新征程上建立新污染物协同治理和环境风险管控体系作出...
文档 发布于2024-11-05

铁路车间安全控制风险学习心得体会

铁路和车间安全控制风险学习心得体会在xx年底召开的全国铁路工作会议上,铁道部X组作出了全面推行安全风险管理的工作部署。我认为全面推行安全风险管理,对于做好新形势下的铁路安全工作,深入推进铁路科学发展、安...
文档 发布于2022-06-26

集团内部审计,到底该用何种管控模式?(参考)

集团内部审计,到底该用何种管控模式?(参考)一、集团企业内部审计组织架构的影响因素有哪些?在具体的管理实践中,集团企业内部审计组织架构会受到多种因素的影响。一是集团企业的治理结构。不同集团企业的治理结...
文档 发布于2024-05-18

集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨

集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实...
文档 发布于2023-11-09

企业X组织监督工作与风险管控业务融合研究

企业X组织监督工作与风险管控业务融合研究在企业的发展进程中,X组织监督工作和风险管控业务都起着至关重要的作用。将二者进行有效的融合,不仅能够提升企业的治理水平,增强企业的抗风险能力,还能充分发挥X组织...
文档 发布于2025-07-22

国资委关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见

国资委关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见为贯彻落实国务院金融稳定发展委员会工作要求,指导地方国资委进一步加强国有企业债务风险管控工作,有效防范化解企业重大债务风险,坚决守住不引发区域性、系...
文档 发布于2022-06-26

老秘书管控风险的六个不

老秘书管控风险的六个不在一般人眼里,X政机关的秘书(或联络员,以下均称秘书)跟着领导很是风光。但秘书这个职业在风光的背后却暗藏着风险。我做领导秘书十多年,从事办公室工作三十年,一生所做的基本上是类似于...
文档 发布于2023-07-12