为您找到约 19,000 条结果,搜索耗时:0.0050秒

2025.07国有煤矿企业内部审计与纪检工作协同工作开展分析_晋能控股装备制造集团寺河煤矿__樊建新

延安日报/2025 年/7 月/24 日/第 004 版理论与学习国有煤矿企业内部审计与纪检工作协同工作开展分析晋能控股装备制造集团寺河煤矿 樊建新国有煤矿企业在国民经济中占据重要地位,其内部审计与纪检工作对于企业稳健运营具有...
文档 发布于2025-09-14

2025.06贯通国企纪检内部审计协同护航企业高质量发展_四川蜀道智慧交通集团有限公司__卢浩

河南经济报/2025 年/6 月/12 日/第 011 版理论贯通国企纪检与内部审计协同护航企业高质量发展四川蜀道智慧交通集团有限公司 卢浩X的二十大报告指出: “ 健全X统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系,完善权力监督制约...
文档 发布于2025-09-14

公司领导在纪检干部内部教育整顿会上的讲话

公司领导在纪检干部内部教育整顿会上的讲话今天我们召开纪检干部教育整顿专题会,主要任务深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,坚决落实二十届中央纪委二次全会工作部署,按照全国纪检监察干部队伍...
文档 发布于2023-03-10

X课教育:建强用好纪检干部队伍营造风清气正内部环境

X课教育:建强用好纪检干部队伍营造风清气正内部环境我们感到,纯正基层风气,不仅要加强对领导干部的监督约束,督促一线各级X组织抓好落实更要摆在突出位置。如何将压力传导覆盖到底层,监督触角延伸到末梢?要注...
文档 发布于2023-08-21

“日新月异”系列№6061致公X连云港市委会内部监督委员会主任委员薛艳丽:在民主X派内部监督工作专题研讨班结业式上的发言稿

“日新月异”系列№6061 扫描二维码关注“政论文”公众号2023年6月在民主X派内部监督工作专题研讨班结业式上的发言致公X连云港市委会内部监督委员会主任委员 薛艳丽(2023年5月20日)尊敬的部领导、院领导、各位...
文档 发布于2024-03-18

加强财政内部监督管理调研思考

加强财政内部监督管理调研思考加强财政内部监督管理调研思考近年来,**区财政管理成功地进行了一系列的改革:会计集中核算、部门预算、政府采购、国库集中支付制度等。这些财政管理的改革,与领导和全体干部锐意进取...
文档 发布于2022-07-01

政府采购管理处-财政业务管理内部控制制度

政府采购管理处财政业务管理内部控制制度第一章总则第一条为防范内部管理风险,确保财政资金安全运行,依据《市级财政预算管理内部控制制度》、《市级财政预算执行管理内部控制制度》和《市级财政监督管理内部控制制度...
文档 发布于2023-03-10

加强内部监督规范经营管理全面提升烟草企业新形象

加强内部监督规范经营管理全面提升烟草企业新形象加强内部监督规范经营管理全面提升烟草企业新形象“一要规范,二要改革,三要创新”是国家局提出的行业工作重点。把规范放在我们工作中的首要位置,充分体现了当前烟...
文档 发布于2022-06-26

关于建立完善内部专卖管理监督长效机制的几点思考

关于建立完善内部专卖管理监督长效机制的几点思考关于建立完善内部专卖管理监督长效机制的几点思考摘 要: 本文从建立健全完善内部专卖管理监督长效机制角度出发,通过对当前基层内部专卖管理监督机制建设领域内存...
文档 发布于2022-07-01

2025.06以内部审计监督推动社企健康发展_浙江省社监事会

中华合作时报/2025 年/6 月/10 日/第 A06 版理论· 实践以内部审计监督推动社企健康发展——浙江省社监事会关于本级社有企业内部审计工作的监督调研报告浙江省社监事会为更好发挥内部审计工作对社有企业健康发展的促进作用...
文档 发布于2025-10-27