为您找到约 16,000 条结果,搜索耗时:0.0057秒

2024.12内部审计应充分发挥审计意见建议对整改的导向作用_中国人民银行安阳市分行__王耀平

更多写作资料+ 微信:dawenge2014 河南经济报/2024 年/12 月/12 日/第 010 版理论内部审计应充分发挥审计意见建议对整改的导向作用中国人民银行安阳市分行 王耀平审计意见和建议是内部审计成果的重要内容,二者承上启下,共同作...
文档 发布于2025-04-18

“日新月异”系列№7033审计署原副审计长孙宝厚:在中国民营企业内部审计交流大会上的讲话

“日新月异”系列№7033 扫描二维码关注“政论文”公众号 扫描二维码关注“文名”公众号2023年12月在中国民营企业内部审计交流大会上的讲话审计署原副审计长 孙宝厚(2023年11月5日)各位参会的同志,大家下午好。非...
文档 发布于2024-03-19

计局端午”节前集体廉政交流会上的发言

在审计局“端午”节前集体廉政交流会上的发言同志们:端午佳节将至,在这个重要时间节点,我们召开机关干部集体廉政谈话会,意义重大而深远。“廉者,政之本也。”廉洁从政是我们每一位干部的基本准则,更是审计工作...
文档 发布于2025-06-03

在“端午”节前计局机关干部集体廉政谈话会上的讲话

在“端午”节前审计局机关干部集体廉政谈话会上的讲话同志们:端午佳节临近,在这个重要时间节点,我们召开机关干部集体廉政谈话会,意义非凡。深入贯彻违规吃喝专项整治工作正如火如荼开展,作为XX市审计局的一员,...
文档 发布于2025-06-03

关于对审计内部审计协同发展的路径探索

一、引言2018年1月,审计署出台《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》(审法发〔2018〕2号),指出要从对建立健全内部审计工作机制的指导、对内部审计计划安排和审计重点的指导、对内部审计人员的业务指...
文档 发布于2023-12-23

2025.01深化“审巡”结合__切实在助推全面从严治X上持续发力_内部审计

四川经济日报/2025 年/1 月/7 日/第 009 版2025 年全省工业和信息化工作会议特刊深化“ 审巡” 结合 切实在助推全面从严治X上持续发力内部审计处回眸 20242024 年,在厅X组的领导和驻厅纪检监察组的指导下,内部审计处深入学...
文档 发布于2025-05-13

2025.02“四字诀”提升内部审计工作质效_本报记者__翟梓琪

更多写作资料+ 微信: 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国会计报/2025 年/2 月/7 日/第 010 版政府会计“ 四字诀” 提升内部审计工作质效——来自浙江省丽水市公路港航与运输管理中心的报道本报记者 翟梓琪“ 在浙里报...
文档 发布于2025-05-13

2025.06贯通国企纪检与内部审计协同护航企业高质量发展_四川蜀道智慧交通集团有限公司__卢浩

河南经济报/2025 年/6 月/12 日/第 011 版理论贯通国企纪检与内部审计协同护航企业高质量发展四川蜀道智慧交通集团有限公司 卢浩X的二十大报告指出: “ 健全X统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系,完善权力监督制约...
文档 发布于2025-09-14

地税局内部审计工作计划报告

地税局内部审计工作计划报告地税局内部审计工作计划报告  为认真落实州局内部审计工作总体要求和精神,做好我局20xx年度内部审计工作,充分发挥内部审计职能作用,按照县局X组的工作要求,结合全局地税工作实际,...
文档 发布于2023-06-21

医院内部审计工作计划2017

医院内部审计工作计划20XX医院内部审计工作计划20XX  x年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作...
文档 发布于2023-06-21