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审计局职能履行心得体会

审计局职能履行心得体会随着改革开放的不断深化和社会主义市场经济体制的逐步确立,审计机关的监督作用愈加显现,要履行好审计监督职责。就要认真学习贯彻X的十七大精神,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出...
文档 发布于2022-06-30

审计局权力监督心得体会

审计局权力监督心得体会所谓文明审计,就是在审计工作中坚持依法按程序,遇事讲道理,善于听取别人的意见,不讲粗话、大话、过头话,不伤害别人感情,对审计情况如实反映并实事求是地处理,遵守审计纪律、言行举止讲...
文档 发布于2022-06-30

学院财务审计管理办法

学院财务审计管理办法第一章 财务审计的原则和依据为规范财务行为,加强财务管理和监督,提高资金使用效益,合理安排和使用各项资金,保证各项工作顺利进行,特制定本制度。第一条 学院财务管理的基本原则:贯彻执行...
文档 发布于2022-06-30

学院内部审计工作规定

学院内部审计工作规定第一条 为了加强学校内部审计工作,保障学校改革和发展的顺利进行,根据《中华人民共和国审计法》和《教育系统内部审计工作规定》(原国家教委第24号令),制定本规定。第二条 学校内部审计是我...
文档 发布于2022-06-30

国有企业审计调研思考

国有企业审计调研思考国有企业审计调研思考加强国有企业审计的几点思考现阶段,国有企业在组织形式和规模上发生了重大变化。如何适应国有企业发展的要求,更好地发挥审计监督职能作用,是企业审计面临的一项重要课题...
文档 发布于2022-06-30

勘测设计院内部审计工作制度

勘测设计院内部审计工作制度  为了建立健全本院内部审计监督制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、局关于进一步做好内部...
文档 发布于2022-07-01

企业内部审计制度

企业内部审计制度  第一章总则  第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基本准...
文档 发布于2022-07-01

交通局交通审计工作计划

交通局交通审计工作计划根据省交通运输厅财务审计工作会议精神以及历年审计工作安排情况,结合我市交通系统实际,经研究,制定20XX年度交通审计工作计划,请认真贯彻执行。一、围绕交通建设中心工作,重点抓好交通建...
文档 发布于2022-07-01

业务员离职审计管理办法

业务员离职审计管理办法业务员离职审计管理办法一、目的防止或减少业务员离职后继续以公司名义或其他名义与公司原有客户从事相同或类似业务,或转移公司客户,保护公司利益免受侵犯和损害。##paidbegin##二、适用范围适...
文档 发布于2022-07-01

2012年区审计局局长述职报告范文

20XX年区审计局局长述职报告范文 区纪委: 本人就任审计局长来,牢记使命,恪尽职守,团结和带领审计一班人认真履行审计职责,树廉政意识,加强廉政建设。围绕我区20XX年工作中心,经局X组研究确立了今年的审计工作...
文档 发布于2022-07-01