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工程结算内部审计实务探讨
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工程结算内部审计实务探讨工程结算是确定工程总承包、分包价款的最终工作,是造价控制中建安成本控制的最后一道防线。工程结算内部审计是对工程结算的真实性、合法性和效益性进行的审查和评价,是促进企业加强审计监...文档 发布于2024-11-04
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行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告
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行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告一、引言随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进,行政事业单位作为政府服务的重要载体,其内部控制制度建设显得尤为重要。内部控制不仅是保障单位资产安全、完整...文档 发布于2024-11-04
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2024.12内部审计“垂”下来__降本增效“显”出来_记者__卢宥伊
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更多写作资料+ 微信:dawenge2014 经济参考报/2024 年/12 月/17 日/第 007 版综合内部审计“ 垂” 下来 降本增效“ 显” 出来——四川能投深化内审改革促进高质量发展记者 卢宥伊任务重“ 审不了”,人手少“ 审不好”,找外包“ ...文档 发布于2025-04-18
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2020内部审计工作计划例文
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20XX内部审计工作计划例文20XX内部审计工作计划例文 【篇一】 一、提高审计质量,发挥审计监督作用 1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过...文档 发布于2023-06-21
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内部审计工作计划模板2020
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内部审计工作计划模板20XX内部审计工作计划模板20XX 【篇一】 根据审计署的有关会议精神,结合本市XX区的审计制度的相关规定,特制定了20xx年的内部审计工作计划,具体的情况如下: 一、指导思想: 认真贯彻...文档 发布于2023-06-21
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建设企业内部管理制度
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建设企业内部管理制度 企业要发展必须有良好的外部环境,但任何外部环境的改善都不能取代企业内部管理。因此企业必须练好内功,固本强基,向管理要效益,在管理中求发展。企业内部管理之要义在于内部管理的企业内部...文档 发布于2022-06-30
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在全市交通运输系统风险隐患双重预防体系建设现场推进会议上的讲话
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在全市交通运输系统风险隐患双重预防体系建设现场推进会议上的讲话按照市委市政府、省交通运输厅关于加强安全生产工作、深入开展X百日行动和推进双重预防体系建设的要求,结合行业实际,我讲三点意见:一、提高ZZ...文档 发布于2022-12-12
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财政局内部控制基本制度
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财政局内部控制基本制度第一章 总 则第一条 为进一步强化对权力的监督和制约,有效防控廉政风险及其他风险,切实提高财政管理水平,根据有关法律、法规及财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《关于加强...文档 发布于2021-07-03
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公司内部管理规章制度(精选5篇)
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公司内部管理规章制度(精选5篇)公司内部管理规章制度(精选5篇)在现在的社会生活中,很多场合都离不了制度,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。一般制度是怎么制定的呢?...文档 发布于2022-07-01
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试论我国民事审前程序的构建
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试论我国民事审前程序的构建试论我国民事审前程序的构建一、我国民事审前程序的弊端及审判方式改革的窘境庭审前的准备在我国民事诉讼中是作为开庭审理程序的一个必要阶段,是开庭审理的前奏,也是民事诉讼活动的一个...文档 发布于2022-06-30