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内部稽核制度(范例A)

内部稽核制度(范例A)第一条 本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况,促进工作的效率,特制定本规则。 第二条 本规则所称稽核人员,系指稽核室稽核人员而言。第三条 稽核人员掌理的职务如下:(一)遵行...
文档 发布于2022-07-01

企业风险管理与内部控制制度

企业风险管理与内部控制制度  一管理是个不断完善的过程  风险管理概念:损失/不确定性等  风险管理的特征:客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性##paidbegin##  风险的类型:环境风险/经营风险/财务风险  企业做...
文档 发布于2022-07-01

住房中心内部考核方案

住房中心内部考核方案为扎实做好中心20XX年度的内部考核工作,现将有关事宜通知如下:一、考核目的和原则(一)考核目的##paidbegin##近年来,省、市都高度重视住房公积金综合考核工作,考核内容和标准更加细化,考核工作...
文档 发布于2022-07-01

企业内部管理制度 (2)

企业内部管理制度 近几年来,中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市,完善内部管理框架体系,适应境内外资本市场监管的客观需要,满足公司实现现代企业治理的要求,是各大运营商...
文档 发布于2022-07-01

企业内部审计制度

企业内部审计制度  第一章总则  第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基本准...
文档 发布于2022-07-01

企业内部舞弊预防管理制度

企业内部舞弊预防管理制度为加强对企业资金、财务、票据、合同的运作管理,企业不仅应对财务、销售、采购人员进行经常性的法制学习、教育,健全各种资金、财务、票据、合同管理制度;而且,还应建立起有针对性的舞弊...
文档 发布于2022-07-01

2022行政事业单位内部控制工作方案

20XX行政事业单位内部控制工作方案行政事业单位内控建设的整体思路 清晰的思路才是关键,整个内部控制流程要有这个思路做引导,那么下边就是小编收集的一些20XX行政事业单位内部控制工作方案相关内容,一起来看看吧!20XX行...
文档 发布于2022-07-01

法院加强内部监督机制建设工作总结

法院加强内部监督机制建设工作总结近几年来,全市法院深入贯彻“公正司法、一心为民”方针,努力实践“公正与效率”的工作主题,不断完善法院内部监督制约机制建设,以监督求公正,以监督促效率,以监督保廉洁,不断...
文档 发布于2022-07-01

如何建立企业内部良好的沟通

如何建立企业内部良好的沟通如何建立企业内部良好的沟通(通用3篇)如何建立企业内部良好的沟通 篇1  第一点,是要学会欣赏和赞美对方。  人性中最深切的禀性,是被人赏识的渴望。在人际关系方面,每一个人都渴望...
文档 发布于2022-07-01

纪委监委内部督察整改情况通报

纪委监委内部督察整改情况通报根据省纪委监委统一部署,2021年X月X日至X日,省纪委监委第X督察(调研)组对X市纪委监委进行了内部督察,并于2021年X月X日向市纪委监委反馈了督察意见。按照内部督察工作有关要求,现将内部...
文档 发布于2021-07-03