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学校政府采购内部控制制度

学校政府采购内部控制制度第一章总则第一条:为规范单位政府采购行为,建立健全政府采购预算管理、采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度,结合《政府采购法》等法律法规,特制订本制度。第二条:本制度所称...
文档 发布于2023-03-10

XX区教育局政府采购业务管理内部控制制度【哒哒】

为规范政府采购行为,提高政府采购效率,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规,本着科学、规范、合理...
文档 发布于2023-06-29

企业采购内部控制制度优化案例【哒哒】

企业采购内部控制制度优化案例采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、物资的运输...
文档 发布于2023-07-29

物资采购审计6大要素及内部控制调查表

物资采购审计6大要素及内部控制调查表物资采购审计6大要素(1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会...
文档 发布于2024-04-19

一文全面了解内部控制审计

一文全面了解内部控制审计内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的...
文档 发布于2024-05-22

内部控制不相容岗位明细清单

内部控制不相容岗位明细清单不相容职务分离控制,是内部控制措施中首要和重大的控制措施,对于发挥控制作用和实现内部控制目标起着决定性作用。不相容职务是指哪些由一个人担任,极可能发生错误或舞弊行为,又可能掩...
文档 发布于2024-06-11

内部控制审计:4大步骤!

内部控制审计:4大步骤!企业内部控制审计一般是以《企业内部控制审计指引》为基础,在此基础上指引企业的内部控制审计工作,内部控制审计的主要流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作。...
文档 发布于2024-11-03

财政局内部控制基本制度

财政局内部控制基本制度第一章 总 则第一条 为进一步强化对权力的监督和制约,有效防控廉政风险及其他风险,切实提高财政管理水平,根据有关法律、法规及财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《关于加强...
文档 发布于2021-07-03

2025.02西柏坡时期人民民主统一战线历史实践基本经验研究_谢燕红

更多写作资料+ 微信: 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】2 0 2 5年2月第3 7卷第1期石家庄职业技术学院学报Jo urn al of S hijiaz h u a n g C olle g e of A p plie d T ec...
文档 发布于2025-05-05

乡人民政府内部控制制度

乡人民政府内部控制制度乡属各科室:为进一步规范乡政府各部门的财务管理行为,保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,确保会计资料的真实、合法、完整,根据本乡实际,特制定...
文档 发布于2021-08-04