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学校政府采购内部控制制度

学校政府采购内部控制制度第一章总则第一条:为规范单位政府采购行为,建立健全政府采购预算管理、采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度,结合《政府采购法》等法律法规,特制订本制度。第二条:本制度所称...
文档 发布于2023-03-10

XX区教育局政府采购业务管理内部控制制度【哒哒】

为规范政府采购行为,提高政府采购效率,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规,本着科学、规范、合理...
文档 发布于2023-06-29

企业采购内部控制制度优化案例【哒哒】

企业采购内部控制制度优化案例采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、物资的运输...
文档 发布于2023-07-29

物资采购审计6大要素及内部控制调查表

物资采购审计6大要素及内部控制调查表物资采购审计6大要素(1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会...
文档 发布于2024-04-19

一文全面了解内部控制审计

一文全面了解内部控制审计内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的...
文档 发布于2024-05-22

内部控制不相容岗位明细清单

内部控制不相容岗位明细清单不相容职务分离控制,是内部控制措施中首要和重大的控制措施,对于发挥控制作用和实现内部控制目标起着决定性作用。不相容职务是指哪些由一个人担任,极可能发生错误或舞弊行为,又可能掩...
文档 发布于2024-06-11

内部控制审计:4大步骤!

内部控制审计:4大步骤!企业内部控制审计一般是以《企业内部控制审计指引》为基础,在此基础上指引企业的内部控制审计工作,内部控制审计的主要流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作。...
文档 发布于2024-11-03

财政局内部控制基本制度

财政局内部控制基本制度第一章 总 则第一条 为进一步强化对权力的监督和制约,有效防控廉政风险及其他风险,切实提高财政管理水平,根据有关法律、法规及财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《关于加强...
文档 发布于2021-07-03

2024.126件年度重点提案办理取得阶段性重要成效_记者__陈思伊

更多写作资料+ 微信:dawenge2014 昆明日报/2024 年/12 月/31 日/第 004 版政协之声6 件年度重点提案办理取得阶段性重要成效——昆明市政协 2024 年度重点提案督办工作综述记者 陈思伊以重点提案督办的形式助力全市重点工作,是昆...
文档 发布于2025-03-03

2021年江苏省连云港海州区事业单位考试综合知识能力素质真题及答案

2021年江苏省连云港海州区事业单位考试综合知识和能力素质真题及答案一、单项选择题。每小题后的四个备选答案中只有一个最符合题意的答案。1、2021年6月9日,司法部召开新闻发布会。司法部决定自今年5月至2023年5月,用两...
文档 发布于2023-11-15