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2024.04.22福建省莆田市秀屿区审计局胡雪萍:试论经济责任审计与财政审计的有效结合

山西科技报/2024 年/4 月/22 日/第 B04 版学术试论经济责任审计与财政审计的有效结合福建省莆田市秀屿区审计局 胡雪萍摘要: 经济责任审计与财政审计职能各不相同, 但二者对国有企业发展都产生了深刻的影响。这就要求在工...
文档 发布于2024-05-10

采购验收审计:8大审计内容、12道审计程序、14项常见问题

采购验收审计:8大审计内容、12道审计程序、14项常见问题验收环节往往关系到一个企业采购物资的质量、成效,但仍然存在不少轻视和忽视验收的情形,这将导致以次充好、虚报入库等问题。如果验收人员未能尽职尽责,不严...
文档 发布于2024-05-14

内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入

内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入实收资本、资本公积和留存收益一、实收资本常见的舞弊1.出资额不符合规定:根据公司法的规定,有限责任公司的注册资本不得...
文档 发布于2024-05-16

集团内部审计,到底该用何种管控模式?(参考)

集团内部审计,到底该用何种管控模式?(参考)一、集团企业内部审计组织架构的影响因素有哪些?在具体的管理实践中,集团企业内部审计组织架构会受到多种因素的影响。一是集团企业的治理结构。不同集团企业的治理结...
文档 发布于2024-05-18

内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬

内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬一、应收账款常见的错弊:1.入账金额不正确:应收账款入账金额不正确,是指发生赊销业务时,会计人员没有按照会计制度的规定入账。如在...
文档 发布于2024-05-20

集团对分子公司项目投资,内部审计5大优化措施

集团对分子公司项目投资,内部审计5大优化措施市场经济的飞速发展给集团企业的管理带来了困难,也逐步增加了对下属分公司的管理难度,因此,很多集团企业就会利用内部审计这一控制手段来协助管理,其目的是为了保证...
文档 发布于2024-05-23

工程审计与财务审计相结合的审计思路探讨

工程审计与财务审计相结合的审计思路探讨新形势下,面对社会经济的不断进步与发展,各级X委政府为了更好地改善基础设施建设,对基础设施建设的投入越来越大。工程审计作为项目完结资金把关的重要环节,必须辅以财务...
文档 发布于2024-06-06

关于公立医院内部审计的若干思考

关于公立医院内部审计的若干思考当前,公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进,公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制、防范运行风险的重要部门。若想要提升公立医院自身的治理能力,需要高度重视...
文档 发布于2024-06-11

内部审计应该聚焦的六大类问题

内部审计应该聚焦的六大类问题一、聚焦高质量发展中的问题1.内部审计存在的目的是为了企业健康发展。在企业的发展中,内部审计该踩刹车的时候要踩刹车,该矫正方向的时候要矫正方向,该为企业体检的时候要为企业体检...
文档 发布于2024-06-15

围标串标审计审计线索、审计程序

围标串标审计:审计线索、审计程序一、所需资料成套完整的招标、采购比价资料、供应商考察资料、供应商工商信息资料、供应商职工花名册。二、审计程序1.访谈采购人员,了解是否存在采购制度流程,以及对采购制度、流...
文档 发布于2024-06-19