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2024.12内部审计应充分发挥审计意见建议对整改的导向作用_中国人民银行安阳市分行__王耀平

更多写作资料+ 微信:dawenge2014 河南经济报/2024 年/12 月/12 日/第 010 版理论内部审计应充分发挥审计意见建议对整改的导向作用中国人民银行安阳市分行 王耀平审计意见和建议是内部审计成果的重要内容,二者承上启下,共同作...
文档 发布于2025-04-18

关于对审计内部审计协同发展的路径探索

一、引言2018年1月,审计署出台《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》(审法发〔2018〕2号),指出要从对建立健全内部审计工作机制的指导、对内部审计计划安排和审计重点的指导、对内部审计人员的业务指...
文档 发布于2023-12-23

2022年内部审计年度的工作总结报告 内部审计年度的工作总结范文五篇

20XX年内部审计年度的工作总结报告 内部审计年度的工作总结范文五篇总结不仅仅是总结成绩,更重要的是为了研究经验,发现做好工作的规律,也可以找出工作失误的教训。这些经验教训是非常宝贵的,对工作有很好的借鉴与...
文档 发布于2022-06-09

2025.02浅谈对基层审计机关开展研究型审计的思考_义马市审计服务中心__宋志远

更多写作资料+ 微信: 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】河南经济报/2025 年/2 月/13 日/第 010 版理论浅谈对基层审计机关开展研究型审计的思考义马市审计服务中心 宋志远摘要:随着时代的不断发展,当前人们越来越关注基...
文档 发布于2025-05-13

2025.02“四字诀”提升内部审计工作质效_本报记者__翟梓琪

更多写作资料+ 微信: 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国会计报/2025 年/2 月/7 日/第 010 版政府会计“ 四字诀” 提升内部审计工作质效——来自浙江省丽水市公路港航与运输管理中心的报道本报记者 翟梓琪“ 在浙里报...
文档 发布于2025-05-13

地税局内部审计工作计划报告

地税局内部审计工作计划报告地税局内部审计工作计划报告  为认真落实州局内部审计工作总体要求和精神,做好我局20xx年度内部审计工作,充分发挥内部审计职能作用,按照县局X组的工作要求,结合全局地税工作实际,...
文档 发布于2023-06-21

医院内部审计工作计划2017

医院内部审计工作计划20XX医院内部审计工作计划20XX  x年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作...
文档 发布于2023-06-21

内部审计工作计划范文【三篇】

内部审计工作计划范文【三篇】内部审计工作计划范文【三篇】  【医院内部审计】  一、提高审计质量,发挥审计监督作用  1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和...
文档 发布于2023-06-21

公司内部审计工作计划例文

公司内部审计工作计划例文公司内部审计工作计划例文  一、指导思想  牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念,坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审...
文档 发布于2023-06-21

公司内部审计工作计划范例

公司内部审计工作计划范例公司内部审计工作计划范例  一、集团公司内部审计工作总体思路:  1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。...
文档 发布于2023-06-21