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内部控制制度审计的主要内容、程序与方法
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内部控制制度审计的主要内容、程序与方法01内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的...文档 发布于2024-04-15
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绩效审计的成本分析法
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绩效审计的成本分析法绩效审计是指对被审计单位经济活动的经济性、效率性和效果性所进行的审计。其中,经济性是指在获得一定数量和质量的产品或者服务及其他成果时所耗费的资源最少、成本最低;效率性是指一定的投入...文档 发布于2024-04-18
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物资采购审计6大要素及内部控制调查表
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物资采购审计6大要素及内部控制调查表物资采购审计6大要素(1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会...文档 发布于2024-04-19
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在2024年疾病预防控制工作会议上的讲话
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在2024年疾病预防控制工作会议上的讲话同志们:经县委县政府批准,今天我们召开全县疾病预防控制工作会议,主要目的是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实国务院办公厅印发的《关于推动疾病...文档 发布于2024-04-21
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2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点
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2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点日前,上级对企业新一轮内控体系建设与监督三年工作进行部署安排,并提出了新的要求,企业内控管理工作迈入新阶段。切...文档 发布于2024-04-22
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干部调动,看你舍得多少成本!
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干部调动,看你舍得多少成本!干部调动这件事,既看人脉,也不一定看人脉。没有人脉,调动成功是有的,文末我会说。但如果有人脉,调动的信息来源会多一些,成功的概率会大一些。所以,如果你很年轻,又想调动,那么...文档 发布于2024-04-28
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2024.04.01本报记者杨井鑫:光大银行行长王志恒:服务实体经济压降负债成本
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中国经营报/2024 年/4 月/1 日/第 B05 版银行光大银行行长王志恒:服务实体经济 压降负债成本本报记者 杨井鑫“ 光大银行(601818.SH)经营的基本面稳定,我们对光大银行的未来充满信心。” 光大银行行长王志恒在 2023 年业绩会...文档 发布于2024-05-10
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-在2024年疾病预防控制工作会议上的讲话
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在2024年疾病预防控制工作会议上的讲话同志们:经县委县政府批准,今天我们召开全县疾病预防控制工作会议,主要目的是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实国务院办公厅印发的《关于推动疾病...文档 发布于2024-05-21
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一文全面了解内部控制审计
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一文全面了解内部控制审计内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的...文档 发布于2024-05-22
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在全市疾病预防控制会上的交流发言
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在全市疾病预防控制会上的交流发言*县县委、县政府高度重视疾控体系建设,以疾控机构等级创建为切口,不断在体系建设、制度机制、投入保障等方面完善疾控体系建设顶层设计,疾控活力全面激发、疾控实力整体提升。2023...文档 发布于2024-05-30