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小微工程监管:审计发现4方面问题(附:整改建议

小微工程监管:审计发现4方面问题(附:整改建议)近年来,随着经济社会的快速发展,基层地方政府加大了对公共基础设施、生态环境保护、社会综合治理、教育、医疗等领域的投资力度。审计机关在对政府投资项目进行审...
文档 发布于2024-06-24

审计查出问题整改建议——预算管理篇

审计查出问题整改建议——预算管理篇审计内容:预算管理一、违纪问题表现:预算编制不完整,未将以前年度结余资金或转移支付资金等纳入预算管理整改建议:1.召开X委(X组)会议专题研究,制定整改措施,形成会议记...
文档 发布于2024-11-03

如何提出好的审计建议

如何提出好的审计建议?审计建议是审计报告的重要组成部分,是审计成果的重要载体,也是发挥审计监督建设性作用的直接体现。写好审计建议是审计人员做好审计工作的基本功,是提高审计报告质量、提升审计工作质效的必...
文档 发布于2024-11-03

浅谈工程审计中的突出问题及建议

浅谈工程审计中的突出问题及建议固定资产投资审计中心作为政府职能的重要组成部分,是强化政府投资项目资金管理、规范投资行为、提高投资效益的重要手段,也是为财政支出提供可靠的依据,为审计部门参与政府投资项目...
文档 发布于2024-11-04

审计视角下城镇老旧小区改造项目存在的问题与建议

审计视角下城镇老旧小区改造项目存在的问题与建议城镇老旧小区改造是推进新型城镇化,打造人民群众高品质生活空间的重要民生工程。有序推进老旧住宅小区综合整治,既是做好城市修补、完善城市管理服务的重要内容,也...
文档 发布于2024-11-04

老旧小区改造项目审计中存在的主要问题及建议

老旧小区改造项目审计中存在的主要问题及建议老旧小区改造是全面提升城市功能品质的重要举措,今年年初我局开展了某地老旧小区改造专项审计调查,实地走访调查了多个老旧小区,向市委、市政府提交审计专报3期,在推...
文档 发布于2024-11-04

年度内部审计工作计划

年度内部审计工作计划年度内部审计工作计划(通用12篇)年度内部审计工作计划 篇1  一、提高审计质量,发挥审计监督作用  1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审...
文档 发布于2023-06-21

内部管理制度汇编

镇内部管理制度汇编为进一步加强镇干部作风建设,严肃工作纪律,提高工作效率,转变工作作风,树立“勤政、为民、务实、高效”的政府形象,激发干部、职工干事创业的热情,同时做到责、权、利分明,奖惩有章可循。参...
文档 发布于2021-12-24

XX镇内部管理制度汇编

XX镇内部管理制度汇编为进一步加强镇干部作风建设,严肃工作纪律,提高工作效率,转变工作作风,树立“勤政、为民、务实、高效”的政府形象,激发干部、职工干事创业的热情,同时做到责、权、利分明,奖惩有章可循。...
文档 发布于2021-10-13

内部财务管理制度

内部财务管理制度内部财务管理制度(精选7篇)内部财务管理制度 篇1  对于财务部的职能,各有各的理解,从不同的角度可以划分出不同的分类,例如,也可以分为:组织计划职能、管控职能、监督职能、处理职能、辅助决...
文档 发布于2022-07-01