为您找到约 200 条结果,搜索耗时:0.0034秒
-
2025.02内部审计强化基层财务风险管控_吴青青__浙江省丽水市莲都区内部审计指导中心
-
更多写作资料+ 微信: 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】财会信报/2025 年/2 月/17 日/第 007 版学术内部审计强化基层财务风险管控吴青青 浙江省丽水市莲都区内部审计指导中心内部审计在基层单位内部管理、 风险防范等方面...文档 发布于2025-05-13
-
2025.02“四字诀”提升内部审计工作质效_本报记者__翟梓琪
-
更多写作资料+ 微信: 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国会计报/2025 年/2 月/7 日/第 010 版政府会计“ 四字诀” 提升内部审计工作质效——来自浙江省丽水市公路港航与运输管理中心的报道本报记者 翟梓琪“ 在浙里报...文档 发布于2025-05-13
-
2025.01深化“审巡”结合__切实在助推全面从严治X上持续发力_内部审计处
-
四川经济日报/2025 年/1 月/7 日/第 009 版2025 年全省工业和信息化工作会议特刊深化“ 审巡” 结合 切实在助推全面从严治X上持续发力内部审计处回眸 20242024 年,在厅X组的领导和驻厅纪检监察组的指导下,内部审计处深入学...文档 发布于2025-05-13
-
市审计局X组书记在2025年全市内部审计工作业务培训班上的讲话
-
市审计局X组书记在2025年全市内部审计工作业务培训班上的讲话同志们:在这丹桂飘香、硕果累累的收获时节,我们相聚在市委X校这座淬炼X性、砥砺初心的红色殿堂,共同开启2025年全市内部审计工作业务培训的序幕。首先...文档 发布于2025-05-08
-
2024.12内部审计应充分发挥审计意见建议对整改的导向作用_中国人民银行安阳市分行__王耀平
-
更多写作资料+ 微信:dawenge2014 河南经济报/2024 年/12 月/12 日/第 010 版理论内部审计应充分发挥审计意见建议对整改的导向作用中国人民银行安阳市分行 王耀平审计意见和建议是内部审计成果的重要内容,二者承上启下,共同作...文档 发布于2025-04-18
-
2024.12内部审计“垂”下来__降本增效“显”出来_记者__卢宥伊
-
更多写作资料+ 微信:dawenge2014 经济参考报/2024 年/12 月/17 日/第 007 版综合内部审计“ 垂” 下来 降本增效“ 显” 出来——四川能投深化内审改革促进高质量发展记者 卢宥伊任务重“ 审不了”,人手少“ 审不好”,找外包“ ...文档 发布于2025-04-18
-
新时代国有企业内部审计转型的调查研究
-
新时代国有企业内部审计转型的调查研究X的十八大以来,X中央高度重视内部审计工作,习近平总书记在中央审计委员会会议上指出,要加强对内部审计工作的指导和监督,充分调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督...文档 发布于2024-12-16
-
内部审计制度体系构建
-
内部审计制度体系构建大型企业集团的内部审计面向对象广,审计类型种类多,审计任务繁重,审计技术复杂,内部审计部门的规模较大。审计制度为审计工作提供政策支撑和保证,而审计制度体系的构建将为审计工作提供系统...文档 发布于2024-11-04
-
工程结算内部审计实务探讨
-
工程结算内部审计实务探讨工程结算是确定工程总承包、分包价款的最终工作,是造价控制中建安成本控制的最后一道防线。工程结算内部审计是对工程结算的真实性、合法性和效益性进行的审查和评价,是促进企业加强审计监...文档 发布于2024-11-04
-
内部审计工作存在的问题与对策
-
内部审计工作存在的问题与对策内部审计作为我国审计监督体系的三大主体之一,与政府审计、社会审计都是对经济事项进行监督。内部审计工作主要是对本单位及所属单位财政收支、财务收支等经济活动的真实、合法及效益性...文档 发布于2024-11-04