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地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议

地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议地方国有企业基于其职责定位,在服务地方经济社会发展,增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史使命。与此同时,地方国有企业内部治理结构不健全,运营风险把控不到位,控...
文档 发布于2024-01-10

内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤

内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求,大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化,提升了企业管理,防控了经营风险。但是由于一方面企业面临不断变化...
文档 发布于2024-01-11

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法01内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的...
文档 发布于2024-04-15

物资采购审计6大要素及内部控制调查表

物资采购审计6大要素及内部控制调查表物资采购审计6大要素(1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会...
文档 发布于2024-04-19

2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点

2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点日前,上级对企业新一轮内控体系建设与监督三年工作进行部署安排,并提出了新的要求,企业内控管理工作迈入新阶段。切...
文档 发布于2024-04-22

一文全面了解内部控制审计

一文全面了解内部控制审计内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的...
文档 发布于2024-05-22

内部控制不相容岗位明细清单

内部控制不相容岗位明细清单不相容职务分离控制,是内部控制措施中首要和重大的控制措施,对于发挥控制作用和实现内部控制目标起着决定性作用。不相容职务是指哪些由一个人担任,极可能发生错误或舞弊行为,又可能掩...
文档 发布于2024-06-11

内部控制审计:4大步骤!

内部控制审计:4大步骤!企业内部控制审计一般是以《企业内部控制审计指引》为基础,在此基础上指引企业的内部控制审计工作,内部控制审计的主要流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作。...
文档 发布于2024-11-03

财政局内部控制基本制度

财政局内部控制基本制度第一章 总 则第一条 为进一步强化对权力的监督和制约,有效防控廉政风险及其他风险,切实提高财政管理水平,根据有关法律、法规及财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《关于加强...
文档 发布于2021-07-03

2017学校内部控制工作计划

20XX学校内部控制工作计划 规范学校内部控制,提高学校管理水平。下面是查字典范文网小编整理的,欢迎大家阅读! 【20XX学校内部控制工作计划1】 为规范学校内部控制,提高学校管理水平,根据《财政部关于印发行政...
文档 发布于2023-06-21