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财务部内控审计方案
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财务部内控审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20**年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的通过对...文档 发布于2024-11-03
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2024.11做实做强内控__赋能财政监管_辽宁监管局
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更多写作资料+微信:dawenge2014 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国财经报/2024 年/11 月/14 日/第 006 版财政监督做实做强内控 赋能财政监管辽宁监管局今年以来,辽宁监管局认真贯彻落实财政部部长蓝佛安的讲话精神和财...文档 发布于2024-12-20
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2024.11医院内控建设与高质量发展互促互进_本报记者__何欣哲
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更多写作资料+微信:dawenge2014 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国会计报/2024 年/11 月/8 日/第 006 版政府会计医院内控建设与高质量发展互促互进本报记者 何欣哲“ 到 2025 年底,建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、...文档 发布于2024-12-20
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国企内控审计方法、要点
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国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管...文档 发布于2024-01-11
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如何建立有效的内控制度?
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如何建立有效的内控制度?内部控制制度(以下简称“内控制度”)作为企业生产经营活动自我调节、自我约束的内在机制,在企业管理系统中具有举足轻重的作用。内部控制制度的建立、健全及实施情况的好坏,是企业生产经...文档 发布于2024-01-10
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内控审计的方法及要点【哒哒】
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内控审计的方法及要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管理...文档 发布于2023-05-29
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国税部门内控机制建设调研报告
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国税部门内控机制建设调研报告国税部门内控机制建设调研报告国税部门内控机制建设调研报告加强内控机制建设是建立健全惩防体系的重要组成部分,也是落实X风廉政建设责任制的深化和具体化。今年,国家税务总局把“着...文档 发布于2022-06-30
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银行行长、国企总经济理论文章汇编(13篇)
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目录1.全面助力稳住经济大盘,在红土地上奏响“xx”曲。 42.发展绿色金融 提升服务“双碳”质效 113.推进数字化生态银行建设的思考 204.X建引领促发展,笃行不怠谱新篇 275.数字金融使命将发生根本性变化 336.关于中小商业银...文档 发布于2022-12-28
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检察机关内控体系建设情况报告
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检察机关内控体系建设情况报告为进一步提升内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据自治区财政厅《关于进一步加强行政事业单位内部控制规范工作的通知》,从2019年8月起,检察院内控领导小组牵头...文档 发布于2021-07-03
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关于纪检监察机关监督执纪执法权力运行内控机制建设情况调研报告(1)
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关于纪检监察机关监督执纪执法权力运行内控机制建设情况调研报告监督执纪执法权力运行内控机制,是指纪检监察机关为防范和化解在行使监督执纪问责、监督调查处置权力中的不作为、乱作为风险,保障监督执纪执法权力依...文档 发布于2022-12-28