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XX单位内部量化考核工作方案
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为进一步贯彻习近平总书记关于“要坚持干部考核正确导向,坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重,在各级领导班子和领导干部中树立担当作为、改革创新、干事创业鲜明导向”的重要指示精神为指导,紧扣“疫情要防住、经...文档 发布于2023-08-29
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办公室内部通报制度
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为了更好地贯彻民主集中制原则,便于领导成员了解掌握各项工作情况,加强工作协调,增进班子团结,使班子成员步调一致,紧密配合,确保各项任务的完成,特制定本项制度。(一)通报内容(1)上级的重要指示和要求,上级...文档 发布于2023-09-27
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内部审计调查口诀
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内部审计调查口诀审计调查是审计方法中一个重要的组成部分,在审计实施过程中,需要审计人员深入实际情况开展审计调查,查找新的线索,获取审计征集,核实审计事实,审计调查质量高低在很大程度上决定着最终审计成果...文档 发布于2023-11-03
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地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议
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地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议地方国有企业基于其职责定位,在服务地方经济社会发展,增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史使命。与此同时,地方国有企业内部治理结构不健全,运营风险把控不到位,控...文档 发布于2024-01-10
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内部审计8大注意事项
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内部审计8大注意事项1、内部审计人员要避免陷入职业病的误区。审计人员由于职业的特性,有可能会陷入职业病的误区,即看什么人都有毛病,看任何事都可能存在问题。思想认识的高度没上来,看问题的角度就容易偏激,不...文档 发布于2024-01-11
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这10项内容,不应写进内部审计报告
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这10项内容,不应写进内部审计报告节省时间策略是确保业务报告能够迅速提交的一些最有效的方式。加速复核过程的一个最简单的方法,就是要避免把那些必然会从报告中删除的事项写进报告。以下就是我认为不应当在实际报...文档 发布于2024-01-11
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内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤
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内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求,大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化,提升了企业管理,防控了经营风险。但是由于一方面企业面临不断变化...文档 发布于2024-01-11
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调研文章:关于内部审计工作的探讨
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调研文章:关于内部审计工作的探讨调研文章:关于内部审计工作的探讨内部审计是加强队伍自我监督、防治腐败的一把关键利器。加强内部审计、强化执纪监督,对营造廉洁风气、纯洁干净机体至关重要。而当前内部审计工作...文档 发布于2024-01-16
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2022.08.11苏州大学校长办公室袁红:内部治理赋能高校双一流建设
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【会员享300g最新资料/你想要的全都有/每天稳定更新】中国社会科学报/2022 年/8 月/11 日/第 009 版专版内部治理赋能高校“ 双一流” 建设苏州大学校长办公室 袁红建设世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域继“ 211 工...文档 发布于2024-03-21
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2022.11.08霍州煤电集团有限责任公司方偏偏:建立企业内部人才市场优化人力资源配置
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山西经济日报/2022 年/11 月/8 日/第 008 版理论· 践悟建立企业内部人才市场 优化人力资源配置霍州煤电集团有限责任公司 方偏偏摘要深化人才发展体制机制改革是落实好人才强企战略的一项重要要求,尤其是人才活力能否充分...文档 发布于2024-03-21