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一文全面了解内部控制审计
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一文全面了解内部控制审计内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的...文档 发布于2024-05-22
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内部控制不相容岗位明细清单
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内部控制不相容岗位明细清单不相容职务分离控制,是内部控制措施中首要和重大的控制措施,对于发挥控制作用和实现内部控制目标起着决定性作用。不相容职务是指哪些由一个人担任,极可能发生错误或舞弊行为,又可能掩...文档 发布于2024-06-11
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内部控制审计:4大步骤!
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内部控制审计:4大步骤!企业内部控制审计一般是以《企业内部控制审计指引》为基础,在此基础上指引企业的内部控制审计工作,内部控制审计的主要流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作。...文档 发布于2024-11-03
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财政局内部控制基本制度
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财政局内部控制基本制度第一章 总 则第一条 为进一步强化对权力的监督和制约,有效防控廉政风险及其他风险,切实提高财政管理水平,根据有关法律、法规及财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《关于加强...文档 发布于2021-07-03
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2017学校内部控制工作计划
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20XX学校内部控制工作计划 规范学校内部控制,提高学校管理水平。下面是查字典范文网小编整理的,欢迎大家阅读! 【20XX学校内部控制工作计划1】 为规范学校内部控制,提高学校管理水平,根据《财政部关于印发行政...文档 发布于2023-06-21
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2022内部控制工作计划范文大全最新
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20XX内部控制工作计划范文大全最新时间总是会在人们没有注意到的时候悄悄的溜走,就像是人们的工作一般,一眨眼,时间便过去了,那么下边就是小编收集的一些20XX内部控制工作计划范文大全最新相关内容,一起来看看吧!20X...文档 发布于2023-06-21
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乡人民政府内部控制制度
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乡人民政府内部控制制度乡属各科室:为进一步规范乡政府各部门的财务管理行为,保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,确保会计资料的真实、合法、完整,根据本乡实际,特制定...文档 发布于2021-08-04
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公司年度内部控制体系建设自评报告
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公司年度内部控制体系建设自评报告根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自...文档 发布于2024-05-01
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学院内部控制制度评审实施办法
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学院内部控制制度评审实施办法第一条 为了规范学校内部控制制度评审工作,保证审计工作质量,根据《教育系统内部审计工作规定》(原国家教委第24号令)和我校《内部审计工作规定》,制定本办法。第二条 本办法所称内...文档 发布于2022-06-30
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内部控制工作方案
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内部控制工作方案内部控制工作方案(精选3篇)内部控制工作方案 篇1 内部控制规范(试行)〉工作方案》规定,结合实际,制定本局内部控制规范实施方案。 一、指导思想 根据中央省市作风建设规定和《X政机关厉...文档 发布于2023-06-23
