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内部信息化管理制度

局内部信息化管理制度  为规范我局信息化管理工作,使信息管理平台更好更安全的服务于工作,特制定以下管理制度:  1、数据保密  根据数据的保密规定和用途,确定数据使用人员的存取权限、存取方式和审批手续;#...
文档 发布于2022-06-30

大学生联谊会内部管理制度

大学生联谊会内部管理制度 **大学生联谊会内部管理制度 为加强联谊会内部管理,明确各部门职责,完善组织机构,促进内外部交流与合作。为了使社团的健康良好的精神面貌更上一个台阶,现根据民主集中制原则特制定联谊...
文档 发布于2022-06-30

勘测设计院内部审计工作制度

勘测设计院内部审计工作制度  为了建立健全本院内部审计监督制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、局关于进一步做好内部...
文档 发布于2022-07-01

办公室内部管理制度

办公室内部管理制度管城大队内部办公室管理制度    (管城~年5月30日)为进一步加强大队内部建设,完善工作机制,促进各项工作的顺利开展,特制定大队办公室内部管理制度。##paidbegin##一、文件审批制度大队收、发文件...
文档 发布于2022-07-01

内部稽核制度(范例A)

内部稽核制度(范例A)第一条 本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况,促进工作的效率,特制定本规则。 第二条 本规则所称稽核人员,系指稽核室稽核人员而言。第三条 稽核人员掌理的职务如下:(一)遵行...
文档 发布于2022-07-01

企业风险管理与内部控制制度

企业风险管理与内部控制制度  一管理是个不断完善的过程  风险管理概念:损失/不确定性等  风险管理的特征:客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性##paidbegin##  风险的类型:环境风险/经营风险/财务风险  企业做...
文档 发布于2022-07-01

企业内部管理制度 (2)

企业内部管理制度 近几年来,中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市,完善内部管理框架体系,适应境内外资本市场监管的客观需要,满足公司实现现代企业治理的要求,是各大运营商...
文档 发布于2022-07-01

企业内部审计制度

企业内部审计制度  第一章总则  第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基本准...
文档 发布于2022-07-01

企业内部舞弊预防管理制度

企业内部舞弊预防管理制度为加强对企业资金、财务、票据、合同的运作管理,企业不仅应对财务、销售、采购人员进行经常性的法制学习、教育,健全各种资金、财务、票据、合同管理制度;而且,还应建立起有针对性的舞弊...
文档 发布于2022-07-01

企业采购内部控制制度优化案例

企业采购内部控制制度优化案例 采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、物资的运...
文档 发布于2023-07-10