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内部控制制度审计的主要内容、程序与方法

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法01内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的...
文档 发布于2024-04-15

物资采购审计6大要素及内部控制调查表

物资采购审计6大要素及内部控制调查表物资采购审计6大要素(1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会...
文档 发布于2024-04-19

一文全面了解内部控制审计

一文全面了解内部控制审计内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的...
文档 发布于2024-05-22

关于加强审计质量控制的探索与思考

关于加强审计质量控制的探索与思考审计质量是审计工作的生命线,加强审计业务质量控制,筑牢审计质量控制体系,是依法履行审计监督职责、高效发挥审计监督作用的基础。一、当前审计质量控制的现状(一)分级复核制度...
文档 发布于2024-05-30

推动持久性有机污染物控制进程履行斯德哥尔摩公约

推动持久性有机污染物控制进程履行斯德哥尔摩公约《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》于2004年5月正式生效,是全球为保护人类健康和环境免受持久性有机污染物危害而开展的一项共同行动。我国是公约的首批缔约国...
文档 发布于2024-06-05

行政事业单位内部控制工作经验做法

行政事业单位内部控制工作经验做法在内控的建立与实施过程中,紧密结合本单位工作实际,以问题为导向,有效实现了权力制衡,使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是:一、组建领导小组,作为内控抓手单位...
文档 发布于2024-06-06

内部控制不相容岗位明细清单

内部控制不相容岗位明细清单不相容职务分离控制,是内部控制措施中首要和重大的控制措施,对于发挥控制作用和实现内部控制目标起着决定性作用。不相容职务是指哪些由一个人担任,极可能发生错误或舞弊行为,又可能掩...
文档 发布于2024-06-11

污水处理就是污染控制和达标排放吗?

污水处理就是污染控制和达标排放吗?在“十一五”至“十三五”期间,主导城镇生活污水处理领域发展的政策是全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划,以水处理基础设施建设为主要任务,关键指标是全国规划范围内的城...
文档 发布于2024-06-13

信息化审计控制审计风险初探

信息化审计控制审计风险初探信息技术的迅猛发展正深刻影响着审计的各个方面,给传统审计方法带来挑战的同时,也提供了新的机遇。面对这一趋势,研究如何有效识别并应对审计中的风险因素,以及如何利用信息化技术提升...
文档 发布于2024-11-03

内部控制审计:4大步骤!

内部控制审计:4大步骤!企业内部控制审计一般是以《企业内部控制审计指引》为基础,在此基础上指引企业的内部控制审计工作,内部控制审计的主要流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作。...
文档 发布于2024-11-03