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有关某县公共场所控制吸烟管理办法

第一条为深入实施健康XX建设,消除和减少烟草危害,保障公民身心健康,保护社会公共卫生环境,提高城市文明健康水平,根据《公共场所卫生管理条例》《XX省爱国卫生条例》等法律、法规和规定,结合我县实际,制定本办...
文档 发布于2023-08-29

地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议

地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议地方国有企业基于其职责定位,在服务地方经济社会发展,增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史使命。与此同时,地方国有企业内部治理结构不健全,运营风险把控不到位,控...
文档 发布于2024-01-10

内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤

内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求,大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化,提升了企业管理,防控了经营风险。但是由于一方面企业面临不断变化...
文档 发布于2024-01-11

“日新月异”系列№6290会长李亚平:在“安特威流体控制技术(常熟)有限公司”奠基典礼上的致辞

“日新月异”系列№6290 扫描二维码关注“政论文”公众号2023年7月在“安特威流体控制技术(常熟)有限公司”奠基典礼上的致辞会长 李亚平(2023年6月20日)六月的常熟,生机盎然、欣欣向荣。在美丽的江南福地,我...
文档 发布于2024-03-18

2022.06.14四川省高级人民法院X组副书记、常务副院长秦海:坚持三种思维把握非法控制特征保障反有组织犯罪法施行

人民法院报/2022 年/6 月/14 日/第 002 版新闻· 评论坚持三种思维 把握非法控制特征 保障反有组织犯罪法施行四川省高级人民法院X组副书记、常务副院长 秦海“ 非法控制(危害性)特征” 是黑社会性质组织的本质特征。它表...
文档 发布于2024-03-21

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法01内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的...
文档 发布于2024-04-15

物资采购审计6大要素及内部控制调查表

物资采购审计6大要素及内部控制调查表物资采购审计6大要素(1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效益,甚至会...
文档 发布于2024-04-19

一文全面了解内部控制审计

一文全面了解内部控制审计内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的...
文档 发布于2024-05-22

内部控制不相容岗位明细清单

内部控制不相容岗位明细清单不相容职务分离控制,是内部控制措施中首要和重大的控制措施,对于发挥控制作用和实现内部控制目标起着决定性作用。不相容职务是指哪些由一个人担任,极可能发生错误或舞弊行为,又可能掩...
文档 发布于2024-06-11

污水处理就是污染控制和达标排放吗?

污水处理就是污染控制和达标排放吗?在“十一五”至“十三五”期间,主导城镇生活污水处理领域发展的政策是全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划,以水处理基础设施建设为主要任务,关键指标是全国规划范围内的城...
文档 发布于2024-06-13