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集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨
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集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实...文档 发布于2023-11-09
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2020内部审计工作计划例文
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20XX内部审计工作计划例文20XX内部审计工作计划例文 【篇一】 一、提高审计质量,发挥审计监督作用 1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过...文档 发布于2023-06-21
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在企业内部开展精细化管理推广会议上的讲话
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在企业内部开展精细化管理推广会议上的讲话同志们:在市场经济向知识经济过度,高科技日新月异、经济全球化飞速发展的形势下,伴随着社会分工的越来越细和专业化程度的越来越高,市场要求企业管理要更加精细化。今天...文档 发布于2023-03-10
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企业内部沟通交流的重要性
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企业内部沟通交流的重要性企业内部沟通交流的重要性(精选5篇)企业内部沟通交流的重要性 篇1 “企业即人”,每一项经营管理事务都需要人去调研、决策、执行、反馈。人是企业最珍贵的资源,也是最不稳定的资源,关...文档 发布于2022-06-29
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在企业内部开展精细化管理推广会议上的讲话【哒哒】
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在企业内部开展精细化管理推广会议上的讲话同志们:在市场经济向知识经济过度,高科技日新月异、经济全球化飞速发展的形势下,伴随着社会分工的越来越细和专业化程度的越来越高,市场要求企业管理要更加精细化。今天...文档 发布于2023-04-29
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内部审计工作计划模板2020
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内部审计工作计划模板20XX内部审计工作计划模板20XX 【篇一】 根据审计署的有关会议精神,结合本市XX区的审计制度的相关规定,特制定了20xx年的内部审计工作计划,具体的情况如下: 一、指导思想: 认真贯彻...文档 发布于2023-06-21
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建设企业内部管理制度
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建设企业内部管理制度 企业要发展必须有良好的外部环境,但任何外部环境的改善都不能取代企业内部管理。因此企业必须练好内功,固本强基,向管理要效益,在管理中求发展。企业内部管理之要义在于内部管理的企业内部...文档 发布于2022-06-30
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对完善药监行政执法内部监督机制的几点思考
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对完善药监行政执法内部监督机制的几点思考对完善药监行政执法内部监督机制的几点思考法国伟大的思想家孟德斯鸠在《论法的精神》一文中指出:“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。有权力的人们...文档 发布于2022-06-30
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在2024年国有企业内部ZZ监督工作推进会上的讲话
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在2024年国有企业内部ZZ监督工作推进会上的讲话同志们:今天,我们在这里召开国有企业内部ZZ监督工作推进会,主要目的是深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治X的重要论述,认真落实中央纪委和省纪委全会精神...文档 发布于2024-11-06
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财政局内部控制基本制度
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财政局内部控制基本制度第一章 总 则第一条 为进一步强化对权力的监督和制约,有效防控廉政风险及其他风险,切实提高财政管理水平,根据有关法律、法规及财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《关于加强...文档 发布于2021-07-03