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公司年度内部控制体系建设自评报告
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公司年度内部控制体系建设自评报告根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自...文档 发布于2024-05-01
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学院内部控制制度评审实施办法
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学院内部控制制度评审实施办法第一条 为了规范学校内部控制制度评审工作,保证审计工作质量,根据《教育系统内部审计工作规定》(原国家教委第24号令)和我校《内部审计工作规定》,制定本办法。第二条 本办法所称内...文档 发布于2022-06-30
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疾病预防控制中心2023年上半年工作总结(疾控)【哒哒】
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疾病预防控制中心2023年上半年工作总结及下半年工作计划2023年以来,县疾病预防控制中心在县委、县政府和县卫健委的正确领导下,始终坚持“预防为主、防治结合”的方针,紧紧围绕保护人民健康,抓好突发公共卫生事件的...文档 发布于2023-06-29
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2022行政事业单位内部控制规范培训心得体会
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20XX行政事业单位内部控制规范培训心得体会关于做好行政事业单位内部控制有关要求,建立内部控制领导小组,那么下边就是小编收集的一些20XX行政事业单位内部控制规范培训心得体会相关内容,一起来看看吧!20XX行政事业单位...文档 发布于2023-06-23
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后勤集团经营业务内部控制规范
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后勤集团经营业务内部控制规范第一章 总则第一条 为了指导和加强集团各项经营业务的内部控制,规范行为,提高经营管理水平和风险防范能力,促进事业可持续发展,根据国家及学校的有关规定,制定《z后勤集团经营业务内...文档 发布于2022-07-01
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行政事业单位内部控制风险评估报告2022最新篇
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行政事业单位内部控制风险评估报告20XX最新篇重要和重大风险因素 风险分析是针对已经识别的风险进行分析,分析其产生原因、发生的可能性及影响后果等。下面是查字典范文网小编为大家整理的行政事业单位内部控制风险评估...文档 发布于2022-06-26
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内部控制管理及检查监督办法
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内部控制管理及检查监督办法第一章总则第一条为建立健全和有效实施内部控制制度,提高本公司风险管理水平,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会<关于提高上市公司质量意见>的...文档 发布于2024-06-19
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内部会计控制制度
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内部会计控制制度内部会计控制制度xx公司内 部 会 计 控 制 制 度##paidbegin##第一章 总 则第一条 为了加强本单位货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》...文档 发布于2023-06-21
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最新内部员工入股协议书 公司内部入股协议(3篇)
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最新内部员工入股协议书 公司内部入股协议(3篇)在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。内部员工入股协...文档 发布于2023-06-23
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2025.02内部审计强化基层财务风险管控_吴青青__浙江省丽水市莲都区内部审计指导中心
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更多写作资料+ 微信: 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】财会信报/2025 年/2 月/17 日/第 007 版学术内部审计强化基层财务风险管控吴青青 浙江省丽水市莲都区内部审计指导中心内部审计在基层单位内部管理、 风险防范等方面...文档 发布于2025-05-13
