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地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议

地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议地方国有企业基于其职责定位,在服务地方经济社会发展,增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史使命。与此同时,地方国有企业内部治理结构不健全,运营风险把控不到位,控...
文档 发布于2024-01-10

单位内部争斗激烈,如何置身事外?

单位里,内部争斗激烈,如何置身事外?一位读者朋友说:目前单位里风气不太好,一号临近退休,二号三号在谋上位,单位里也是各自站队。自己目前小兵一个,却也被动卷入,被安排了很多事,也干了很多活。然而,因为没...
文档 发布于2024-01-10

内部审计8大注意事项

内部审计8大注意事项1、内部审计人员要避免陷入职业病的误区。审计人员由于职业的特性,有可能会陷入职业病的误区,即看什么人都有毛病,看任何事都可能存在问题。思想认识的高度没上来,看问题的角度就容易偏激,不...
文档 发布于2024-01-11

这10项内容,不应写进内部审计报告

这10项内容,不应写进内部审计报告节省时间策略是确保业务报告能够迅速提交的一些最有效的方式。加速复核过程的一个最简单的方法,就是要避免把那些必然会从报告中删除的事项写进报告。以下就是我认为不应当在实际报...
文档 发布于2024-01-11

内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤

内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求,大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化,提升了企业管理,防控了经营风险。但是由于一方面企业面临不断变化...
文档 发布于2024-01-11

调研文章:关于内部审计工作的探讨

调研文章:关于内部审计工作的探讨调研文章:关于内部审计工作的探讨内部审计是加强队伍自我监督、防治腐败的一把关键利器。加强内部审计、强化执纪监督,对营造廉洁风气、纯洁干净机体至关重要。而当前内部审计工作...
文档 发布于2024-01-16

浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督

浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是各级政府加强管理、防范风险的源头性、基础性工作,是推动各部门经济决策科学化、内部管理...
文档 发布于2024-02-17

2022.08.11苏州大学校长办公室袁红:内部治理赋能高校双一流建设

【会员享300g最新资料/你想要的全都有/每天稳定更新】中国社会科学报/2022 年/8 月/11 日/第 009 版专版内部治理赋能高校“ 双一流” 建设苏州大学校长办公室 袁红建设世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域继“ 211 工...
文档 发布于2024-03-21

2023.05.31江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心常州大学基地颜黎光:推动高校内部治理与外部治理贯通

【会员享300最新资料/每天稳定更新】!中国社会科学报/2023 年/5 月/31 日/第 006 版视点推动高校内部治理与外部治理贯通江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心常州大学基地 颜黎光高校治理结构改革,既是国家治理体系和...
文档 发布于2024-03-26

2023.06.19本报记者陈磊通讯员颜康王超:山东兖州农商银行聚力四强化持续提升内部审计质效

【会员享300最新资料/每天稳定更新】农村金融时报/2023 年/6 月/19 日/第 B04 版农信· 综合山东兖州农商银行 聚力 “ 四强化” 持续提升内部审计质效本报记者 陈磊 通讯员 颜康 王超今年以来,山东兖州农商银行紧紧围绕省...
文档 发布于2024-03-26