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内部审计工作存在的问题与对策
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内部审计工作存在的问题与对策内部审计作为我国审计监督体系的三大主体之一,与政府审计、社会审计都是对经济事项进行监督。内部审计工作主要是对本单位及所属单位财政收支、财务收支等经济活动的真实、合法及效益性...文档 发布于2024-11-04
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行政事业单位内部控制有效执行的四个环节
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行政事业单位内部控制有效执行的四个环节审计发现,现阶段相当一部分行政事业单位存在财务管理和会计基础工作薄弱,内控制度不健全,风险控制缺位等问题。基本现状是三个缺乏:一是领导缺乏内部控制意识。对建立健全...文档 发布于2024-12-11
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新时代国有企业内部审计转型的调查研究
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新时代国有企业内部审计转型的调查研究X的十八大以来,X中央高度重视内部审计工作,习近平总书记在中央审计委员会会议上指出,要加强对内部审计工作的指导和监督,充分调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督...文档 发布于2024-12-16
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关于班子内部监督中存在的问题及建议
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关于班子内部监督中存在的问题及建议关于班子内部监督中存在的问题及建议监督既是对领导干部的一种约束,又是对领导干部的一种爱护。邓小平同志曾经指出“同等水平,共同工作的同志在一起,这个监督作用可能更好一些...文档 发布于2025-03-10
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在镇办公室内部工作会议上的讲话
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在镇办公室内部工作会议上的讲话同志们:大家好!今天我们召开这次镇办公室内部工作会议,主要目的是总结前段时间的工作,查找存在的问题和不足,安排部署下一阶段的工作任务,进一步统一思想,提高认识,明确职责,...文档 发布于2025-03-26
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财政局关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知
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财政局关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知区直各部门、各有关单位:为扎实做好2024年度我区行政事业单位内部控制报告编报工作,根据《河南省财政厅关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工...文档 发布于2025-04-09
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2024.12内部审计应充分发挥审计意见建议对整改的导向作用_中国人民银行安阳市分行__王耀平
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更多写作资料+ 微信:dawenge2014 河南经济报/2024 年/12 月/12 日/第 010 版理论内部审计应充分发挥审计意见建议对整改的导向作用中国人民银行安阳市分行 王耀平审计意见和建议是内部审计成果的重要内容,二者承上启下,共同作...文档 发布于2025-04-18
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2024.12内部审计“垂”下来__降本增效“显”出来_记者__卢宥伊
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更多写作资料+ 微信:dawenge2014 经济参考报/2024 年/12 月/17 日/第 007 版综合内部审计“ 垂” 下来 降本增效“ 显” 出来——四川能投深化内审改革促进高质量发展记者 卢宥伊任务重“ 审不了”,人手少“ 审不好”,找外包“ ...文档 发布于2025-04-18
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2020内部审计工作计划例文
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20XX内部审计工作计划例文20XX内部审计工作计划例文 【篇一】 一、提高审计质量,发挥审计监督作用 1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过...文档 发布于2023-06-21
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在企业内部开展精细化管理推广会议上的讲话
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在企业内部开展精细化管理推广会议上的讲话同志们:在市场经济向知识经济过度,高科技日新月异、经济全球化飞速发展的形势下,伴随着社会分工的越来越细和专业化程度的越来越高,市场要求企业管理要更加精细化。今天...文档 发布于2023-03-10