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2020年内部审计工作计划样本

20XX年内部审计工作计划样本20XX年内部审计工作计划样本  20xx年内部审计工作计划样本:医院内部审计工作计划  一、提高审计质量,发挥审计监督作用  1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守...
文档 发布于2023-06-21

2016内部审计述职报告

2016内部审计述职报告 小编给大家介绍2016内部审计述职报告,希望能对大家有所帮助。 2016内部审计述职报告(1) 【更多公文素材,微信:da dawk01】 今年以来,我们工商企业审计科认真学习贯彻X的路线、方针、政策,以X的...
文档 发布于2022-07-03

某县委巡察机构2023年工作总结及2024年工作计划

某县委巡察机构2023年工作总结及2024年工作计划(4116字)一、2023年工作总结  2023年,XX县委巡察机构坚持以XX思想为指导,以开展XX思想教育为契机,深入学习贯彻XX精神,习近平总书记关于巡视工作重要论述,以及全国、全...
文档 发布于2023-11-22

企业内部员工学习反腐倡廉心得体会范文汇总参阅

企业内部员工学习反腐倡廉心得体会范文汇总参阅 强化教育在反腐倡廉中的基础作用,是我X反腐倡廉的一项长期而紧迫的战略任务。下面是小编为大家准备的企业内部员工学习反腐倡廉心得体会范文汇总参阅,希望可以帮助大...
文档 发布于2022-06-28

集团内部审计存在的问题及对策

集团内部审计存在的问题及对策集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切入点,以各种审计项目的有效开展来为集团营造良好的审计环境。集团加强内部...
文档 发布于2023-11-09

学院内部控制制度评审实施办法

学院内部控制制度评审实施办法第一条 为了规范学校内部控制制度评审工作,保证审计工作质量,根据《教育系统内部审计工作规定》(原国家教委第24号令)和我校《内部审计工作规定》,制定本办法。第二条 本办法所称内...
文档 发布于2022-06-30

巡察成果运用整改自查自纠情况总结报告

巡察工作领导小组:按照巡察工作领导小组《关于加强巡察成果运用开展自查自纠工作的通知》要求,根据通知反馈的主要问题,我单位高度重视,结合自身实际,深入分析存在问题的原因,认真抓好问题整改落实,现将巡察成...
文档 发布于2023-11-29

国有企业2024年巡察整改工作情况总结

国有企业2024年巡察整改工作情况总结根据集团X委统一部署,2024年3月27日至6月30日,十二届集团X委第一巡察组对公司开展了巡察。2024年7月27日,集团第一巡察组向公司X委反馈了巡察意见。针对巡察反馈问题,公司X委高度...
文档 发布于2024-11-07

公司内部审计年终工作总结

公司内部审计年终工作总结公司内部审计年终工作总结(精选12篇)公司内部审计年终工作总结 篇1  xx集团公司审计部自20xx年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以X的十九大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集...
文档 发布于2022-07-01

区局X组向巡察组关于纪检监察工作情况总结汇报

区局X组向巡察组关于纪检监察工作情况总结汇报根据巡察工作要求,现将我局X组纪检监察工作情况汇报如下:在区委、区政府的正确领导和区纪委监委的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真...
文档 发布于2023-12-30