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公司内部财务管理制度
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公司内部财务管理制度公司内部财务管理制度(精选5篇)公司内部财务管理制度 篇1 为确保分公司资金分布的合理性,提高公司资金使用效率,加快商品周转速度,合理调正商品结构,防止不合理资金的占用,提升分公司的...文档 发布于2022-07-01
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巡察反馈意见的整改情况总结报告(审计6200字)【哒哒】
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根据县委统一部署,2022年x月17日至x月29日,县委第一巡察组对我局开展了常规巡察。2022年x月27日,县委巡察办印发了《关于x届县委第x轮巡察县审计局X组的反馈意见》,并于x月16日到我局现场反馈,指出我局工作存在3个方面1...文档 发布于2023-05-29
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分公司内部管理办法
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分公司内部管理办法分公司内部管理办法(精选5篇)分公司内部管理办法 篇1 1、分公司要在总公司的统一领导下,严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展工程业务。 2、总公司给分公司刻制的印章须缴纳用...文档 发布于2022-06-29
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内部审计工作计划表范文【三篇】
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内部审计工作计划表范文【三篇】内部审计工作计划表范文【三篇】 医院内部审计工作计划 一、财政审计 1、本级财政预算执行审计(省定),医院审计工作计划。以促进加强财政预算管理,规范财政资金分配行为...文档 发布于2023-06-21
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2022行政事业单位内部控制规范培训心得体会
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20XX行政事业单位内部控制规范培训心得体会关于做好行政事业单位内部控制有关要求,建立内部控制领导小组,那么下边就是小编收集的一些20XX行政事业单位内部控制规范培训心得体会相关内容,一起来看看吧!20XX行政事业单位...文档 发布于2023-06-23
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XX乡镇向巡察组汇报关于十八大以来总结自查材料
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尊敬的县委巡察组各位领导:首先,对县委第五巡察组来我镇巡察工作表示热烈欢迎,在县委巡察组巡察期间,我镇领导班子成员以及全体机关干部将全力配合巡察组的工作,对巡察组提出的问题客观、实事求是地给予解答,并...文档 发布于2023-09-23
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2020内部审计员的工作计划
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20XX内部审计员的工作计划20XX内部审计员的工作计划 工作计划本身是对工作进度和质量的考核标准,对大家有较强的约束和督促作用。是建立正常的工作秩序,提高工作效率的重要手段。下面是小编整理的关于内部审计员的...文档 发布于2023-06-21
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“日新月异”系列№7033审计署原副审计长孙宝厚:在中国民营企业内部审计交流大会上的讲话
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“日新月异”系列№7033 扫描二维码关注“政论文”公众号 扫描二维码关注“文名”公众号2023年12月在中国民营企业内部审计交流大会上的讲话审计署原副审计长 孙宝厚(2023年11月5日)各位参会的同志,大家下午好。非...文档 发布于2024-03-19
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内部审计报告
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内部审计报告内部审计报告(精选5篇)内部审计报告 篇1 公司领导: 根据集团安排,审计部于*年*月*日至*月*日对(被审计单位)**年*月*日至*年*月*日的经营成果、财务状况、内部控制制度的建立和执行情况进行全面审计(...文档 发布于2022-06-26
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街道X工委巡察整改工作情况总结报告6500字【哒哒】
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街道X工委巡察整改工作情况报告按照x区委统一安排部署,2022年x月6日至x月6日,区委第一巡察组对x街道X工委进行了巡察,并于2022年x月14日向x街道X工委反馈了巡察意见。根据《中国共产X巡视工作条例》和巡察工作有关要...文档 发布于2023-05-29