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2022.05.20广东省人民政府副省长陈良贤:深入贯彻实施规划构建计量工作格局加快推动经济社会高质量发展

更多资料+微信:180914 【会员享300g最新资料/你要的全都有/每天稳定更新】中国市场监管报/2022 年/5 月/20 日/第 003 版专题报道深入贯彻实施规划构建 “ 大计量” 工作格局社会高质量发展加快推动经济广东省人民政府副省长 陈...
文档 发布于2024-03-21

廉政监督执法讨论活动实施方案

廉政监督执法大讨论活动实施方案为深入学习领会xxx书记的重要讲话精神,进一步加强和改进监督执法工作,努力营造风清气正、公平文明、服务高效的优质发展环境。按照工作部署,xx局X委决定自即日起至5月31日,在全市xx...
文档 发布于2023-08-07

食品药品监督管理局纪律作风整治工作方案

食品药品监督管理局纪律作风大整治工作方案为深入贯彻落实X的十九大精神和习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神,全面加强纪律作风建设,着力整治形式主义、官僚主义,持之以恒纠正“四...
文档 发布于2022-06-30

关于企业内部会计监督调研报告

关于企业内部会计监督的调研报告单位内部会计监督制度,也称内部控制制度,是指单位为了保证经济业务活动的有效进行,保护其资产的安全、完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整而制定和实施的...
文档 发布于2022-07-01

关于企业内部审计监督方面中常见问题及建议【哒哒】

新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监督是现代化国企深化改革成效、提升治理水平...
文档 发布于2023-05-29

国有企业内部审计监督方面问题及建议【哒哒】

国有企业内部审计监督方面的问题及建议新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监督是...
文档 发布于2023-05-29

审计科研所所长对审计机关指导和监督内部审计思考

加强对内部审计工作的指导和监督,既是法律赋予审计机关的重要职责,也是X中央对审计工作的部署和要求。笔者通过调研分析发现,审计机关在指导和监督内部审计方面做了诸多尝试和探索,形成了一些有特色、有成效的方法和...
文档 发布于2022-12-28

内部审计监督五种实现形式

内部审计监督的五种实现形式内部审计监督在企业监督中发挥着重要作用。那么,内部审计监督的实现形式有哪些?如何发挥内部审计部门的作用和价值?内部审计监督主要有以下五种形式:一、公司治理监督。作为董事会的专...
文档 发布于2024-11-03

关于班子内部监督中存在问题及建议

关于班子内部监督中存在的问题及建议关于班子内部监督中存在的问题及建议监督既是对领导干部的一种约束,又是对领导干部的一种爱护。邓小平同志曾经指出“同等水平,共同工作的同志在一起,这个监督作用可能更好一些...
文档 发布于2025-03-10

对完善药监行政执法内部监督机制几点思考

对完善药监行政执法内部监督机制的几点思考对完善药监行政执法内部监督机制的几点思考法国伟大的思想家孟德斯鸠在《论法的精神》一文中指出:“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。有权力的人们...
文档 发布于2022-06-30