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行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告

行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告一、引言随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进,行政事业单位作为政府服务的重要载体,其内部控制制度建设显得尤为重要。内部控制不仅是保障单位资产安全、完整...
文档 发布于2024-11-04

财政局X组书记、局长在全市财会监督工作会议上的讲话

财政局X组书记、局长在全市财会监督工作会议上的讲话同志们:这次会议的主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻X的二十大精神,认真贯彻落实X中央关于加强财会监督工作的重大决策部...
文档 发布于2024-05-24

财政所内部检查自查报告范文

财政所内部检查自查报告范文根据县财政局《关于开展内部监督检查工作的通知》文件精神,我所对照检查标准,切实把财务管理和实际情况相结合,本着实事求是的原则进行了全面自查。现将自查情况汇报如下:一、领导高度...
文档 发布于2022-06-26

医院内部存在不规范行为的自查报告

医院内部存在不规范行为的自查报告20XX年08月01日,上级单位到我院检查督导,发现本单位内部存在不规范行为,为进一步完善、规范院内制度,提高工作与服务质量,现本单位做出针对性自查、自纠,纠正不规范行为,以响应...
文档 发布于2022-06-26

企业内部安全隐患自查报告

企业内部安全隐患自查报告 安全是企业生存的基石,自我公司成立以来,一直非常重视安全问题的管理。十八大召开之际,根据开发区内保局的部署,我公司组织安全管理人员对企业内部安全隐患进行了再一次的自查,现将自...
文档 发布于2022-06-26

“日新月异”系列№6061致公X连云港市委会内部监督委员会主任委员薛艳丽:在民主X派内部监督工作专题研讨班结业式上的发言稿

“日新月异”系列№6061 扫描二维码关注“政论文”公众号2023年6月在民主X派内部监督工作专题研讨班结业式上的发言致公X连云港市委会内部监督委员会主任委员 薛艳丽(2023年5月20日)尊敬的部领导、院领导、各位...
文档 发布于2024-03-18

关于新形势下财政部门履行财会监督职责调查与研究【哒哒】

X的十八大以来,财会监督在促进X和国家治理能力提升、财政经济高质量发展等方面发挥了重要作用。同时,也要深刻认识到财会监督机制体制短板和实践上面临的突出问题。加强财会监督工作,充分发挥财政部门作用极为关...
文档 发布于2023-05-29

关于新形势下财政部门履行财会监督职责调查与研究 【哒哒】

关于新形势下财政部门履行财会监督职责调查与研究X的十八大以来,财会监督在促进X和国家治理能力提升、财政经济高质量发展等方面发挥了重要作用。同时,也要深刻认识到财会监督机制体制短板和实践上面临的突出问题...
文档 发布于2023-04-29

2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点

2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点日前,上级对企业新一轮内控体系建设与监督三年工作进行部署安排,并提出了新的要求,企业内控管理工作迈入新阶段。切...
文档 发布于2024-04-22

电力公司节能降耗成本控制效能监察工作情况报告

电力公司节能降耗和成本控制效能监察工作情况报告电力公司节能降耗和成本控制效能监察工作情况报告为全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的部署和要求,充分发挥效能监察工作为节约生产经营成本,推动X...
文档 发布于2022-06-26