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“日新月异”系列№6061致公X连云港市委会内部监督委员会主任委员薛艳丽:在民主X派内部监督工作专题研讨班结业式上的发言稿

“日新月异”系列№6061 扫描二维码关注“政论文”公众号2023年6月在民主X派内部监督工作专题研讨班结业式上的发言致公X连云港市委会内部监督委员会主任委员 薛艳丽(2023年5月20日)尊敬的部领导、院领导、各位...
文档 发布于2024-03-18

关于新形势下财政部门履行财会监督职责调查与研究【哒哒】

X的十八大以来,财会监督在促进X和国家治理能力提升、财政经济高质量发展等方面发挥了重要作用。同时,也要深刻认识到财会监督机制体制短板和实践上面临的突出问题。加强财会监督工作,充分发挥财政部门作用极为关...
文档 发布于2023-05-29

关于新形势下财政部门履行财会监督职责调查与研究 【哒哒】

关于新形势下财政部门履行财会监督职责调查与研究X的十八大以来,财会监督在促进X和国家治理能力提升、财政经济高质量发展等方面发挥了重要作用。同时,也要深刻认识到财会监督机制体制短板和实践上面临的突出问题...
文档 发布于2023-04-29

2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点

2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点日前,上级对企业新一轮内控体系建设与监督三年工作进行部署安排,并提出了新的要求,企业内控管理工作迈入新阶段。切...
文档 发布于2024-04-22

电力公司节能降耗成本控制效能监察工作情况报告

电力公司节能降耗和成本控制效能监察工作情况报告电力公司节能降耗和成本控制效能监察工作情况报告为全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的部署和要求,充分发挥效能监察工作为节约生产经营成本,推动X...
文档 发布于2022-06-26

内部控制管理及检查监督办法

内部控制管理及检查监督办法第一章总则第一条为建立健全和有效实施内部控制制度,提高本公司风险管理水平,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会<关于提高上市公司质量意见>的...
文档 发布于2024-06-19

2025.06以内部审计监督推动社企健康发展_浙江省社监事会

中华合作时报/2025 年/6 月/10 日/第 A06 版理论· 实践以内部审计监督推动社企健康发展——浙江省社监事会关于本级社有企业内部审计工作的监督调研报告浙江省社监事会为更好发挥内部审计工作对社有企业健康发展的促进作用...
文档 发布于2025-10-27

2025.06审计局多举措强化内部审计监督工作_刘一涵

滁州日报/2025 年/6 月/24 日/第 005 版定远新闻审计局多举措强化内部审计监督工作刘一涵本报讯 定远县审计局紧扣新时代审计工作要求,强化责任意识,认真落实内部审计指导监督工作的各项要求,更好地发挥内部审计服务地方...
文档 发布于2025-10-27

加强财政内部监督管理调研思考

加强财政内部监督管理调研思考加强财政内部监督管理调研思考近年来,**区财政管理成功地进行了一系列的改革:会计集中核算、部门预算、政府采购、国库集中支付制度等。这些财政管理的改革,与领导和全体干部锐意进取...
文档 发布于2022-07-01

法院加强内部监督机制建设工作总结

法院加强内部监督机制建设工作总结近几年来,全市法院深入贯彻“公正司法、一心为民”方针,努力实践“公正与效率”的工作主题,不断完善法院内部监督制约机制建设,以监督求公正,以监督促效率,以监督保廉洁,不断...
文档 发布于2022-07-01