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2023.05.31江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心常州大学基地颜黎光:推动高校内部治理与外部治理贯通
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【会员享300最新资料/每天稳定更新】!中国社会科学报/2023 年/5 月/31 日/第 006 版视点推动高校内部治理与外部治理贯通江苏省中国特色社会主义理论体系研究中心常州大学基地 颜黎光高校治理结构改革,既是国家治理体系和...文档 发布于2024-03-26
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2023.06.19本报记者陈磊通讯员颜康王超:山东兖州农商银行聚力四强化持续提升内部审计质效
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【会员享300最新资料/每天稳定更新】农村金融时报/2023 年/6 月/19 日/第 B04 版农信· 综合山东兖州农商银行 聚力 “ 四强化” 持续提升内部审计质效本报记者 陈磊 通讯员 颜康 王超今年以来,山东兖州农商银行紧紧围绕省...文档 发布于2024-03-26
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2024.02.27省国资委X委书记、主任肖云:强化内部审计监督服务国企高质量发展
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江西日报/2024 年/2 月/27 日/第 006 版要闻强化内部审计监督 服务国企高质量发展省国资委X委书记、主任 肖云2 月 20 日,省委书记尹弘在省委审计委员会第十一次会议上,对进一步强化国有企业内部审计和外部监督工作提出了...文档 发布于2024-03-27
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关于全市疾病预防控制体系建设监督性调研情况的报告
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关于全市疾病预防控制体系建设监督性调研情况的报告按照《市政协2023年协商调研视察活动计划》安排,近期,市政协组织部分市政协委员和市直相关部门负责人,围绕“全市疾病预防控制体系建设”进行了监督性调研。现将...文档 发布于2024-03-29
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国有企业采购内部审计应重点关注三个环节
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国有企业采购内部审计应重点关注三个环节国有企业在采购中遵循公开、公平、公正原则择优选择货物、服务供应商,节约了大量资金,提高了资金使用效益。国有企业采购具有资金量大、程序性强、风险点多等特征,可能出现...文档 发布于2024-04-12
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内部审计沟通5大常见问题及改进措施
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内部审计沟通5大常见问题及改进措施一、内部审计沟通的常见问题1.审计主体角度存在的问题内部审计主体一般是部门、单位内部专职审计人员。从内部审计主体角度看,内部审计沟通常见问题如下:(1)传统审计观念限制了...文档 发布于2024-04-19
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在2024年疾病预防控制工作会议上的讲话
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在2024年疾病预防控制工作会议上的讲话同志们:经县委县政府批准,今天我们召开全县疾病预防控制工作会议,主要目的是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实国务院办公厅印发的《关于推动疾病...文档 发布于2024-04-21
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“小金库”内部审计的常用技术方法
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“小金库”内部审计的常用技术方法“小金库”是指违反法律法规及其他有关规定,应列入未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。“小金库”具有三大基本特点:1、资金来源是公用的;2、形成...文档 发布于2024-04-26
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内部审计工作:“最棘手”的16大挑战及应对策略
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内部审计工作:“最棘手”的16大挑战及应对策略内部审计工作作为组织内部控制体系的重要组成部分,承担着保障组织健康运营、持续稳定发展的重要职责。然而,即便在经济社会快速发展后的今天,在实际工作中,内部审计...文档 发布于2024-04-30
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浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作
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浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作“三重一大”源于第十四届中央纪委第六次全会公报,对X员领导干部在ZZ纪律方面提出的四条要求的第二条纪律要求:认真贯彻...文档 发布于2024-05-01