为您找到约 2,295 条结果,搜索耗时:0.0095秒

在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话

在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话同志们:××企业内部审计是××集团公司治理体系和运行机制中的重要组成部分。新时代新征程国家铁路要全面深化改革创新,××企业内部审计面临很多新任务、新挑战,在政...
文档 发布于2024-05-23

一文全面了解内部控制审计

一文全面了解内部控制审计内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的...
文档 发布于2024-05-22

人力资源审计工作方案

人力资源审计工作方案一、审计的目的根据集团审计监察部的年度审计计划和统一安排,审计部将于20**年3月11日开始,对**集团人力资源部20**年1月至20**年1月的人力资源规划与设计、制度与流程、招聘与配置、培训与开发、薪酬与...
文档 发布于2024-05-22

基于人际关系的内部审计沟通技巧

基于人际关系的内部审计沟通技巧内部审计工作需要与各个层次的人员打交道,体现了内部审计工作的复杂性,决定了它往往需要不同的沟通方式去解决问题,沟通技巧就显得尤为关键。内部审计沟通中存在的人际冲突内部审计...
文档 发布于2024-05-22

在XX主要领导经济责任审计暨自然资源资产任中审计协调会议上的表态发言

在XX主要领导经济责任审计暨自然资源资产任中审计协调会议上的表态发言各位领导:按照会议安排,现就配合做好审计工作表态如下:一、前期工作开展情况X月X日,在收到审前调查任务后,按照书记、XX的指示,XX副书记就涉...
文档 发布于2024-05-21

反舞弊审计 20条超实用舞弊审计经验总结

反舞弊审计|20条超实用舞弊审计经验总结1、制定审计方案,检查相关文件、协议,了解机构的设置、管理、程序和实务,检查内部控制制度,评价内控制度的强点与弱点,对内控弱点进行重点审计。2、了解过去曾发生过的舞弊...
文档 发布于2024-05-21

“小报表”里如何发现“大文章”?——财务收支审计的思路与做法

“小报表”里如何发现“大文章”?——财务收支审计的思路与做法财务收支是企业审计的基础,审计的基础也是要围绕财务收支,而财务报表可以较为全面、直观的反应企业的财务收支情况。因此,审计人员要具有通过企业财...
文档 发布于2024-05-21

X的领导是审计事业健康发展的“压舱石”

X的领导是审计事业健康发展的“压舱石”习近平总书记指出:“一定要认清,中国最大的国情就是中国共产X的领导。”深刻把握这一最大国情,是我们科学认识中国特色社会主义本质特征的逻辑起点,是充分发挥中国特色社...
文档 发布于2024-05-21

合同管理:3方面审计建议

合同管理:3方面审计建议笔者在审计中发现,行政事业单位经济合同管理方面存在问题不容忽视。合同签订较随意。部分合同内容不完善,对具体事项约定不明确,无签订日期,对未达事项无奖惩措施,对标的物数量、质量标...
文档 发布于2024-05-21

内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬

内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬一、应收账款常见的错弊:1.入账金额不正确:应收账款入账金额不正确,是指发生赊销业务时,会计人员没有按照会计制度的规定入账。如在...
文档 发布于2024-05-20