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物资采购环节常见内控风险与应对措施

物资采购环节常见内控风险与应对措施物资采购环节内部控制分析1.存在问题(1)采购计划不恰当物资采购过程中,企业物资采购人员未能制定合理、恰当的采购计划和方案,就会导致采购环节过于随意,出现盲目采购现象。部...
文档 发布于2024-05-28

强化内控评价监督体系12问

强化内控评价监督体系12问内控较好的组织不仅有健全有效的内控体系,也会建立有效的内控评价体系,以促进内控体系不断地完善。在开展内控评价时,可以从系统地对以下12条问题进行梳理。1.是否设立专门的职能部门开展内...
文档 发布于2024-11-03

财务部内控审计方案

财务部内控审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20**年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的通过对...
文档 发布于2024-11-03

2024.11做实做强内控__赋能财政监管_辽宁监管局

更多写作资料+微信:dawenge2014 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国财经报/2024 年/11 月/14 日/第 006 版财政监督做实做强内控 赋能财政监管辽宁监管局今年以来,辽宁监管局认真贯彻落实财政部部长蓝佛安的讲话精神和财...
文档 发布于2024-12-20

2024.11医院内控建设与高质量发展互促互进_本报记者__何欣哲

更多写作资料+微信:dawenge2014 【会员享300g最新资料/每天稳定更新】中国会计报/2024 年/11 月/8 日/第 006 版政府会计医院内控建设与高质量发展互促互进本报记者 何欣哲“ 到 2025 年底,建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、...
文档 发布于2024-12-20

国企内控审计方法、要点

国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管...
文档 发布于2024-01-11

内控审计的方法及要点【哒哒】

内控审计的方法及要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管理...
文档 发布于2023-05-29

内控案防工作心得体会

内控案防工作心得体会内控案防工作心得体会篇1无论多么完美的内控制度,如果得不到有效的执行,也只能是聋子的耳朵一种摆设而已。合规经营是我行稳健运行的内在要求,也是防范金融案件的基本前提,是每一个员工必须...
文档 发布于2022-06-28

国税部门内控机制建设调研报告

国税部门内控机制建设调研报告国税部门内控机制建设调研报告国税部门内控机制建设调研报告加强内控机制建设是建立健全惩防体系的重要组成部分,也是落实X风廉政建设责任制的深化和具体化。今年,国家税务总局把“着...
文档 发布于2022-06-30

2017内控案防工作心得体会

20XX内控案防工作心得体会 通过这一个月的内控防案工作制度的学习,使我对银行的内控防案制度及合规经营有了更加深刻的认识。下面是查字典范文网小编为大家收集整理的20XX内控案防工作心得体会,欢迎大家阅读。 20XX内...
文档 发布于2023-06-23