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组2021年工作总结及2022年工作计划

纪检组2021年纪检工作总结及2022年工作计划一、2021年纪检工作总结(一)聚焦”一个统领”,ZZ监督取得新成效市局纪检组始终坚持站在ZZ和全局的高度,深入学习领会习近平总书记重要讲话精神的新思想新理念新要求,以...
文档 发布于2021-12-24

县税务局组2022年工作总结

县税务局纪检组2022年纪检工作总结(2324字)2022年,XX县税务局纪检组坚持以X的二十大精神为指导,围绕省、市局纪检组的重点工作安排,严格履行纪检监督职责,坚定不移推进全面从严治X,巩固和发展反腐败斗争压倒性胜...
文档 发布于2022-12-29

2025.06以内部审计监督推动社企健康发展_浙江省社监事会

中华合作时报/2025 年/6 月/10 日/第 A06 版理论· 实践以内部审计监督推动社企健康发展——浙江省社监事会关于本级社有企业内部审计工作的监督调研报告浙江省社监事会为更好发挥内部审计工作对社有企业健康发展的促进作用...
文档 发布于2025-10-27

2025.06审计局多举措强化内部审计监督工作_刘一涵

滁州日报/2025 年/6 月/24 日/第 005 版定远新闻审计局多举措强化内部审计监督工作刘一涵本报讯 定远县审计局紧扣新时代审计工作要求,强化责任意识,认真落实内部审计指导监督工作的各项要求,更好地发挥内部审计服务地方...
文档 发布于2025-10-27

加强财政内部监督管理调研思考

加强财政内部监督管理调研思考加强财政内部监督管理调研思考近年来,**区财政管理成功地进行了一系列的改革:会计集中核算、部门预算、政府采购、国库集中支付制度等。这些财政管理的改革,与领导和全体干部锐意进取...
文档 发布于2022-07-01

关于企业内部会计监督的调研报告

关于企业内部会计监督的调研报告单位内部会计监督制度,也称内部控制制度,是指单位为了保证经济业务活动的有效进行,保护其资产的安全、完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整而制定和实施的...
文档 发布于2022-07-01

企业内部会计监督调研报告

企业内部会计监督调研报告企业内部会计监督调研报告浅谈企业内部会计监督xx县粮食局##paidbegin##单位内部会计监督制度,也称内部控制制度,是指单位为了保证经济业务活动的有效进行,保护其资产的安全、完整,防止、发现...
文档 发布于2022-07-01

法院加强内部监督机制建设工作总结

法院加强内部监督机制建设工作总结近几年来,全市法院深入贯彻“公正司法、一心为民”方针,努力实践“公正与效率”的工作主题,不断完善法院内部监督制约机制建设,以监督求公正,以监督促效率,以监督保廉洁,不断...
文档 发布于2022-07-01

关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议【哒哒】

新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监督是现代化国企深化改革成效、提升治理水平...
文档 发布于2023-05-29

国有企业内部审计监督方面的问题及建议【哒哒】

国有企业内部审计监督方面的问题及建议新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监督是...
文档 发布于2023-05-29