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内部审计制度体系构建
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内部审计制度体系构建大型企业集团的内部审计面向对象广,审计类型种类多,审计任务繁重,审计技术复杂,内部审计部门的规模较大。审计制度为审计工作提供政策支撑和保证,而审计制度体系的构建将为审计工作提供系统...文档 发布于2024-11-04
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事业单位内部控制审计要点
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事业单位内部控制审计要点内部控制在提升行政事业单位内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设等方面具有非常重要的作用。通过制度建设、实施措施、执行程序等实现对行政事业单位经济活动风险的...文档 发布于2024-11-04
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工程结算内部审计实务探讨
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工程结算内部审计实务探讨工程结算是确定工程总承包、分包价款的最终工作,是造价控制中建安成本控制的最后一道防线。工程结算内部审计是对工程结算的真实性、合法性和效益性进行的审查和评价,是促进企业加强审计监...文档 发布于2024-11-04
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行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告
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行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告一、引言随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进,行政事业单位作为政府服务的重要载体,其内部控制制度建设显得尤为重要。内部控制不仅是保障单位资产安全、完整...文档 发布于2024-11-04
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行政事业单位内部控制有效执行的四个环节
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行政事业单位内部控制有效执行的四个环节审计发现,现阶段相当一部分行政事业单位存在财务管理和会计基础工作薄弱,内控制度不健全,风险控制缺位等问题。基本现状是三个缺乏:一是领导缺乏内部控制意识。对建立健全...文档 发布于2024-12-11
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新时代国有企业内部审计转型的调查研究
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新时代国有企业内部审计转型的调查研究X的十八大以来,X中央高度重视内部审计工作,习近平总书记在中央审计委员会会议上指出,要加强对内部审计工作的指导和监督,充分调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督...文档 发布于2024-12-16
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2024.12内部审计应充分发挥审计意见建议对整改的导向作用_中国人民银行安阳市分行__王耀平
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更多写作资料+ 微信:dawenge2014 河南经济报/2024 年/12 月/12 日/第 010 版理论内部审计应充分发挥审计意见建议对整改的导向作用中国人民银行安阳市分行 王耀平审计意见和建议是内部审计成果的重要内容,二者承上启下,共同作...文档 发布于2025-04-18
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2024.12内部审计“垂”下来__降本增效“显”出来_记者__卢宥伊
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更多写作资料+ 微信:dawenge2014 经济参考报/2024 年/12 月/17 日/第 007 版综合内部审计“ 垂” 下来 降本增效“ 显” 出来——四川能投深化内审改革促进高质量发展记者 卢宥伊任务重“ 审不了”,人手少“ 审不好”,找外包“ ...文档 发布于2025-04-18
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内部承包合同
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内部承包合同 内部承包合同是指企业与企业内部人员之间签订的,关于一定时间内,企业一定范围的经营管理权限划分,和有关权利义务分担的协议。内部承包合同怎么写?以下是查字典范文网小编为大家整理的内部承包合同范文...文档 发布于2022-06-29
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“日新月异”系列№7994胡和平:在关中协同创新发展座谈会上的讲话
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“日新月异”系列№7994 2024年1月在关中协同创新发展座谈会上的讲话(2017年6月23日,根据录音整理)推动关中协同创新发展,是省委、省政府确定的重大区域发展战略。从去年开始,我们将每年召开一次关中协同创...文档 发布于2024-03-19
