为您找到约 200,000 条结果,搜索耗时:0.0087秒
-
XX国有集团在企业内部的保密工作总结
-
今年以来,x公司严格按照上级保密工作各项要求,始终把严守保密纪律摆在最重要、最突出的位置,认真落实保密工作制度,不断提升保密工作针对性和有效性,确保X和国家秘密的绝对安全。现将工作开展情况总结如下:一...文档 发布于2023-03-10
-
XX国有集团在企业内部的保密工作总结【哒哒】
-
今年以来,x公司严格按照上级保密工作各项要求,始终把严守保密纪律摆在最重要、最突出的位置,认真落实保密工作制度,不断提升保密工作针对性和有效性,确保X和国家秘密的绝对安全。现将工作开展情况总结如下:一...文档 发布于2023-06-29
-
在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话
-
在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话同志们:××企业内部审计是××集团公司治理体系和运行机制中的重要组成部分。新时代新征程国家铁路要全面深化改革创新,××企业内部审计面临很多新任务、新挑战,在政...文档 发布于2024-05-23
-
国有企业廉洁风险防控情况的调研报告.【哒哒】
-
十九届中央纪委五次全会强调,持续惩治国有企业腐败问题,强化廉洁风险防控。国有企业是国民经济的主导力量和社会主义市场经济的重要支柱,加强对国有企业的有效监督,是充分发挥纪检监察机关监督保障执行、促进完善...文档 发布于2023-06-29
-
加强和改进消防舆论引导与舆情控制的思考
-
加强和改进消防舆论引导与舆情控制的思考公众舆论炒作正逐渐走进人们的视野,并在社会生活中发挥出越来越重要的作用。舆论既有社会控制的正面影响,也有负面影响。公众舆论的负面影响将直接或间接对公安消防部队的形...文档 发布于2021-12-29
-
审计科研所所长对审计机关指导和监督内部审计的思考
-
加强对内部审计工作的指导和监督,既是法律赋予审计机关的重要职责,也是X中央对审计工作的部署和要求。笔者通过调研分析发现,审计机关在指导和监督内部审计方面做了诸多尝试和探索,形成了一些有特色、有成效的方法和...文档 发布于2022-12-28
-
内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入
-
内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入实收资本、资本公积和留存收益一、实收资本常见的舞弊1.出资额不符合规定:根据公司法的规定,有限责任公司的注册资本不得...文档 发布于2024-05-16
-
内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬
-
内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬一、应收账款常见的错弊:1.入账金额不正确:应收账款入账金额不正确,是指发生赊销业务时,会计人员没有按照会计制度的规定入账。如在...文档 发布于2024-05-20
-
关于企业内部会计监督的调研报告
-
关于企业内部会计监督的调研报告单位内部会计监督制度,也称内部控制制度,是指单位为了保证经济业务活动的有效进行,保护其资产的安全、完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整而制定和实施的...文档 发布于2022-07-01
-
如何建立企业内部良好的沟通
-
如何建立企业内部良好的沟通如何建立企业内部良好的沟通(通用3篇)如何建立企业内部良好的沟通 篇1 第一点,是要学会欣赏和赞美对方。 人性中最深切的禀性,是被人赏识的渴望。在人际关系方面,每一个人都渴望...文档 发布于2022-07-01
