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XX企业集团内部审计模式的设计【哒哒】

内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设置内部审计网络框架、确定内部审计的范围及内容、配备...
文档 发布于2023-05-29

关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议【哒哒】

新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监督是现代化国企深化改革成效、提升治理水平...
文档 发布于2023-05-29

国有企业内部审计监督方面的问题及建议【哒哒】

国有企业内部审计监督方面的问题及建议新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监督是...
文档 发布于2023-05-29

在全市乡镇内部审计人员业务培训班上的动员讲话

在全市乡镇内部审计人员业务培训班上的动员讲话同志们:在当前各项审计工作任务都比较重的情况下,我们专门抽出一周的时间,跨越四百多公里,在浙江大学举办全市乡镇内部审计人员业务培训班,足以说明内审工作的重要...
文档 发布于2023-08-21

内部审计调查口诀

内部审计调查口诀审计调查是审计方法中一个重要的组成部分,在审计实施过程中,需要审计人员深入实际情况开展审计调查,查找新的线索,获取审计征集,核实审计事实,审计调查质量高低在很大程度上决定着最终审计成果...
文档 发布于2023-11-03

内部审计8大注意事项

内部审计8大注意事项1、内部审计人员要避免陷入职业病的误区。审计人员由于职业的特性,有可能会陷入职业病的误区,即看什么人都有毛病,看任何事都可能存在问题。思想认识的高度没上来,看问题的角度就容易偏激,不...
文档 发布于2024-01-11

这10项内容,不应写进内部审计报告

这10项内容,不应写进内部审计报告节省时间策略是确保业务报告能够迅速提交的一些最有效的方式。加速复核过程的一个最简单的方法,就是要避免把那些必然会从报告中删除的事项写进报告。以下就是我认为不应当在实际报...
文档 发布于2024-01-11

2023.04.04吕梁市审计局高级审计师侯明晨:牢记三个务必践行审计担当

【会员享300最新资料/每天稳定更新】山西日报/2023 年/4 月/4 日/第 010 版学思牢记“ 三个务必” 践行审计担当吕梁市审计局高级审计师 侯明晨习近平总书记指出: “ 全X同志务必不忘初心、牢记使命,务必谦虚谨慎、艰苦...
文档 发布于2024-03-24

2023.06.19本报记者陈磊通讯员颜康王超:山东兖州农商银行聚力四强化持续提升内部审计质效

【会员享300最新资料/每天稳定更新】农村金融时报/2023 年/6 月/19 日/第 B04 版农信· 综合山东兖州农商银行 聚力 “ 四强化” 持续提升内部审计质效本报记者 陈磊 通讯员 颜康 王超今年以来,山东兖州农商银行紧紧围绕省...
文档 发布于2024-03-26

2024.01.30中共延安市委审计委员会办公室延安市审计局:延安精神在延安审计机关的生动实践

延安日报/2024 年/1 月/30 日/第 006 版理论与学习延安精神在延安审计机关的生动实践中共延安市委审计委员会办公室 延安市审计局习近平总书记在陕西考察时指出,延安精神培育了一代代中国共产X人,是我们X的宝贵精神财...
文档 发布于2024-03-27