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关于某企业集团公司内部的先进事迹材料【哒哒】
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XXX部共198人,男职工155人,女职工43人。近年来,XXX发电公司XXX部紧紧围绕上级X委的各项工作部署要求,强化X建引领作用,落实标准化XXX要求,注重职工队伍建设,以XXX效果检验X建成果,以技改效率锻造职工队伍,目前已...文档 发布于2023-06-29
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关于加强高校内部控制建设的思考【哒哒】
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关于加强高校内部控制建设的思考高校是我国培养人才的重要场所,不仅对学生进行学术、实践等各方面的教育,还要负责保障学生的安全和福利。然而,随着我国高校规模的扩大和办学水平的提高,高校内部控制建设成为当务...文档 发布于2023-07-29
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新形势下对加强高校内部控制建设的思考【哒哒】
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新形势下对加强高校内部控制建设的思考在当前社会变革和高校改革发展的大背景下,高校内部控制建设更显得重要和紧迫。高校内部控制建设是高等教育管理工作的重要组成部分,直接关系到高校管理和运行的效率和科学化程...文档 发布于2023-07-29
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在全市乡镇内部审计人员业务培训班上的动员讲话
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在全市乡镇内部审计人员业务培训班上的动员讲话同志们:在当前各项审计工作任务都比较重的情况下,我们专门抽出一周的时间,跨越四百多公里,在浙江大学举办全市乡镇内部审计人员业务培训班,足以说明内审工作的重要...文档 发布于2023-08-21
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地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议
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地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议地方国有企业基于其职责定位,在服务地方经济社会发展,增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史使命。与此同时,地方国有企业内部治理结构不健全,运营风险把控不到位,控...文档 发布于2024-01-10
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调研文章:关于内部审计工作的探讨
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调研文章:关于内部审计工作的探讨调研文章:关于内部审计工作的探讨内部审计是加强队伍自我监督、防治腐败的一把关键利器。加强内部审计、强化执纪监督,对营造廉洁风气、纯洁干净机体至关重要。而当前内部审计工作...文档 发布于2024-01-16
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内部控制制度审计的主要内容、程序与方法
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内部控制制度审计的主要内容、程序与方法01内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的...文档 发布于2024-04-15
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“小金库”内部审计的常用技术方法
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“小金库”内部审计的常用技术方法“小金库”是指违反法律法规及其他有关规定,应列入未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。“小金库”具有三大基本特点:1、资金来源是公用的;2、形成...文档 发布于2024-04-26
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浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作
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浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作“三重一大”源于第十四届中央纪委第六次全会公报,对X员领导干部在ZZ纪律方面提出的四条要求的第二条纪律要求:认真贯彻...文档 发布于2024-05-01
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内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入
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内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入实收资本、资本公积和留存收益一、实收资本常见的舞弊1.出资额不符合规定:根据公司法的规定,有限责任公司的注册资本不得...文档 发布于2024-05-16