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内部审计中常见会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬

内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬一、应收账款常见的错弊:1.入账金额不正确:应收账款入账金额不正确,是指发生赊销业务时,会计人员没有按照会计制度的规定入账。如在...
文档 发布于2024-05-20

在机关内部巡察工作动员部署会上讲话

在机关内部巡察工作动员部署大会上的讲话同志们:为进一步贯彻落实新形势下中央、省委、市委对巡视巡察工作的新部署新要求,推进机关X风廉政建设持续深入开展,实现在机关X内监督的全覆盖,X委决定,立即启动开展...
文档 发布于2024-06-06

关于公立医院内部审计若干思考

关于公立医院内部审计的若干思考当前,公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进,公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制、防范运行风险的重要部门。若想要提升公立医院自身的治理能力,需要高度重视...
文档 发布于2024-06-11

内部审计应该聚焦类问题

内部审计应该聚焦的六大类问题一、聚焦高质量发展中的问题1.内部审计存在的目的是为了企业健康发展。在企业的发展中,内部审计该踩刹车的时候要踩刹车,该矫正方向的时候要矫正方向,该为企业体检的时候要为企业体检...
文档 发布于2024-06-15

关于进一步提升国有企业内部审计工作思考与建议

关于进一步提升国有企业内部审计工作的思考与建议X的十八大以来,以习近平同志为核心的X中央站在新时代新征程X和国家事业发展全局的战略高度,重视发挥审计在X和国家监督体系中的重要作用,把审计摆在治国理政更...
文档 发布于2024-06-24

浅谈内部审计标准化

浅谈内部审计的标准化内部审计同其他任何事物一样,都遵循着从无序到有序,在实践中不断积累经验,最终走向规范化和标准化的发展规律。近年来,内部审计地位的不断提高,其重要作用也愈发凸显。公众对内部审计的高的...
文档 发布于2024-11-03

如何科学评价内部审计工作质量?

如何科学评价内部审计工作的质量?内部审计工作是企业的一项重要监督职能。那么如何科学评价内部审计工作呢?笔者认为,一个绩效良好的内部审计工作,应该具备三大优秀能力。第一个能力,就是优秀的内审体系管理能力...
文档 发布于2024-11-03

在机关内部巡察工作座谈会上汇报发言

在机关内部巡察工作座谈会上的汇报发言尊敬的各位领导,同志们:习近平总书记指出:“ZZ监督是督促全X坚持X中央集中统一领导的有力举措,要在具体化、精准化、常态化上下更大功夫。”**省司法厅X委深入学习贯彻...
文档 发布于2024-11-03

内部审计工作存在问题与对策

内部审计工作存在的问题与对策内部审计作为我国审计监督体系的三大主体之一,与政府审计、社会审计都是对经济事项进行监督。内部审计工作主要是对本单位及所属单位财政收支、财务收支等经济活动的真实、合法及效益性...
文档 发布于2024-11-04

行政事业单位内部控制有效执行四个环节

行政事业单位内部控制有效执行的四个环节审计发现,现阶段相当一部分行政事业单位存在财务管理和会计基础工作薄弱,内控制度不健全,风险控制缺位等问题。基本现状是三个缺乏:一是领导缺乏内部控制意识。对建立健全...
文档 发布于2024-12-11