为您找到约 5,000 条结果,搜索耗时:0.0102秒

国企内控审计方法、要点

国企内控审计方法、要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管...
文档 发布于2024-01-11

内控审计的方法及要点【哒哒】

内控审计的方法及要点一、审计方法1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管理...
文档 发布于2023-05-29

内控案防工作心得体会

内控案防工作心得体会内控案防工作心得体会篇1无论多么完美的内控制度,如果得不到有效的执行,也只能是聋子的耳朵一种摆设而已。合规经营是我行稳健运行的内在要求,也是防范金融案件的基本前提,是每一个员工必须...
文档 发布于2022-06-28

国税部门内控机制建设调研报告

国税部门内控机制建设调研报告国税部门内控机制建设调研报告国税部门内控机制建设调研报告加强内控机制建设是建立健全惩防体系的重要组成部分,也是落实X风廉政建设责任制的深化和具体化。今年,国家税务总局把“着...
文档 发布于2022-06-30

2017内控案防工作心得体会

20XX内控案防工作心得体会 通过这一个月的内控防案工作制度的学习,使我对银行的内控防案制度及合规经营有了更加深刻的认识。下面是查字典范文网小编为大家收集整理的20XX内控案防工作心得体会,欢迎大家阅读。 20XX内...
文档 发布于2023-06-23

2016银行内控合规自查报告范文

20XX银行内控合规自查报告范文 下面是小编为您准备的银行内控合规自查报告范文,供大家参考和阅读噢!希望能对您有所帮助。后续精彩不断,敬请关注! 一、特别提示:本行公司治理方面存在的有待改进的问题 1、进一步完...
文档 发布于2022-06-29

检察机关内控体系建设情况报告

检察机关内控体系建设情况报告为进一步提升内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据自治区财政厅《关于进一步加强行政事业单位内部控制规范工作的通知》,从2019年8月起,检察院内控领导小组牵头...
文档 发布于2021-07-03

关于纪检监察机关监督执纪执法权力运行内控机制建设情况调研报告(1)

关于纪检监察机关监督执纪执法权力运行内控机制建设情况调研报告监督执纪执法权力运行内控机制,是指纪检监察机关为防范和化解在行使监督执纪问责、监督调查处置权力中的不作为、乱作为风险,保障监督执纪执法权力依...
文档 发布于2022-12-28

2022年关于内控规范工作实施情况的汇报2篇

20XX年关于内控规范工作实施情况的汇报2篇内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。以下是小编整理的关于内控规范工作实施情况的汇报相关内容,供大...
文档 发布于2022-06-29

关于纪检监察机关监督执纪执法权力运行内控机制建设情况调研报告

关于纪检监察机关监督执纪执法权力运行内控机制建设情况调研报告     监督执纪执法权力运行内控机制,是指纪检监察机关为防范和化解在行使监督执纪问责、监督调查处置权力中的不作为、乱作为风险,保障监督执纪执法...
文档 发布于2022-12-12