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加强财政内部监督管理调研思考

加强财政内部监督管理调研思考加强财政内部监督管理调研思考近年来,**区财政管理成功地进行了一系列的改革:会计集中核算、部门预算、政府采购、国库集中支付制度等。这些财政管理的改革,与领导和全体干部锐意进取...
文档 发布于2022-07-01

勘察设计院内部管理工作手册

勘察设计院内部管理工作手册工 作 手 册新疆综合勘察设计院岩土公司##paidbegin##~年6月18日目   录0、颁布令1、公司概况2、前言3、适用范围4、引用文件5、质量方针与质量目标5.1质量方针5.2质量目标6、组织机构体系7、质量与...
文档 发布于2022-07-01

勘测设计院内部审计工作制度

勘测设计院内部审计工作制度  为了建立健全本院内部审计监督制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、局关于进一步做好内部...
文档 发布于2022-07-01

内部稽核制度(范例A)

内部稽核制度(范例A)第一条 本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况,促进工作的效率,特制定本规则。 第二条 本规则所称稽核人员,系指稽核室稽核人员而言。第三条 稽核人员掌理的职务如下:(一)遵行...
文档 发布于2022-07-01

公司内部管理考核工作方案

公司内部管理考核工作方案为加强公司内部管理,推动我公司供热事业的良好发展,保证供热工作的顺利进行,本着增收节支,增效降本,提高公司的经济效益,实现我公司可持续发展的原则,以努力增加职工的收入,充分调动...
文档 发布于2022-07-01

企业内部审计制度

企业内部审计制度  第一章总则  第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基本准...
文档 发布于2022-07-01

2018年烟草局内部管理调研报告

20XX年烟草局内部管理调研报告根据市烟草专卖局《关于开展20XX年专卖管理及法规工作调研的通知》要求,结合烟草专卖局专卖管理工作现状和笔者所在岗位工作实际,围绕当前专卖管理、法规工作中存在的重点、难点问题进行...
文档 发布于2022-07-01

企业年度工作总结暨未来发展和内部管理企划书

企业年度工作总结暨未来发展和内部管理企划书A品牌宗旨:打造新徽商品牌,为客户创造价值A品牌精神:敬业执着 拼搏进取 友爱和谐 信诺必达一、前言【更多公文素材,微信 :dadawk01】##paidbegin##为更好的做大做强A品牌装饰...
文档 发布于2022-07-03

国企书记在新年度加强公司内部管理专题会上的讲话

国企书记在新年度加强公司内部管理专题会上的讲话同志们: 新年伊始,我们组织公司中层正职以上领导召开加强内部管理专题会议,目的就是要坚持严格精细有温度的管理,不断提升工作质量和效益。“无规矩不成方圆”,...
文档 发布于2023-05-07

企业采购内部控制制度优化案例

企业采购内部控制制度优化案例 采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、物资的运...
文档 发布于2023-07-10