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加强财政内部监督管理调研思考
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加强财政内部监督管理调研思考加强财政内部监督管理调研思考近年来,**区财政管理成功地进行了一系列的改革:会计集中核算、部门预算、政府采购、国库集中支付制度等。这些财政管理的改革,与领导和全体干部锐意进取...文档 发布于2022-07-01
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加强内部监督规范经营管理全面提升烟草企业新形象
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加强内部监督规范经营管理全面提升烟草企业新形象加强内部监督规范经营管理全面提升烟草企业新形象“一要规范,二要改革,三要创新”是国家局提出的行业工作重点。把规范放在我们工作中的首要位置,充分体现了当前烟...文档 发布于2022-06-26
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关于建立完善内部专卖管理监督长效机制的几点思考
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关于建立完善内部专卖管理监督长效机制的几点思考关于建立完善内部专卖管理监督长效机制的几点思考摘 要: 本文从建立健全完善内部专卖管理监督长效机制角度出发,通过对当前基层内部专卖管理监督机制建设领域内存...文档 发布于2022-07-01
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内部控制管理及检查监督办法
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内部控制管理及检查监督办法第一章总则第一条为建立健全和有效实施内部控制制度,提高本公司风险管理水平,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会<关于提高上市公司质量意见>的...文档 发布于2024-06-19
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“日新月异”系列№6061致公X连云港市委会内部监督委员会主任委员薛艳丽:在民主X派内部监督工作专题研讨班结业式上的发言稿
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“日新月异”系列№6061 扫描二维码关注“政论文”公众号2023年6月在民主X派内部监督工作专题研讨班结业式上的发言致公X连云港市委会内部监督委员会主任委员 薛艳丽(2023年5月20日)尊敬的部领导、院领导、各位...文档 发布于2024-03-18
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2025.06以内部审计监督推动社企健康发展_浙江省社监事会
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中华合作时报/2025 年/6 月/10 日/第 A06 版理论· 实践以内部审计监督推动社企健康发展——浙江省社监事会关于本级社有企业内部审计工作的监督调研报告浙江省社监事会为更好发挥内部审计工作对社有企业健康发展的促进作用...文档 发布于2025-10-27
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2025.06审计局多举措强化内部审计监督工作_刘一涵
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滁州日报/2025 年/6 月/24 日/第 005 版定远新闻审计局多举措强化内部审计监督工作刘一涵本报讯 定远县审计局紧扣新时代审计工作要求,强化责任意识,认真落实内部审计指导监督工作的各项要求,更好地发挥内部审计服务地方...文档 发布于2025-10-27
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关于企业内部会计监督的调研报告
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关于企业内部会计监督的调研报告单位内部会计监督制度,也称内部控制制度,是指单位为了保证经济业务活动的有效进行,保护其资产的安全、完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整而制定和实施的...文档 发布于2022-07-01
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企业内部会计监督调研报告
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企业内部会计监督调研报告企业内部会计监督调研报告浅谈企业内部会计监督xx县粮食局##paidbegin##单位内部会计监督制度,也称内部控制制度,是指单位为了保证经济业务活动的有效进行,保护其资产的安全、完整,防止、发现...文档 发布于2022-07-01
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法院加强内部监督机制建设工作总结
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法院加强内部监督机制建设工作总结近几年来,全市法院深入贯彻“公正司法、一心为民”方针,努力实践“公正与效率”的工作主题,不断完善法院内部监督制约机制建设,以监督求公正,以监督促效率,以监督保廉洁,不断...文档 发布于2022-07-01
