为您找到约 5,200 条结果,搜索耗时:0.0040秒

电厂财务内部牵制制度

电厂财务内部牵制制度  一、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。  二、现金和银行存款的支付,由制证人员根据合法的原始凭证制证,审核人员审核,专人加盖印签章,...
文档 发布于2022-06-30

浅析电算化会计的内部控制制度

浅析电算化会计的内部控制制度[论文摘要]随着电子信息产业的不断发展,会计电算化在社会经济中的运用越来越广泛,随之而来的如何发展我国的会计电算化的问题也越来越引起人们的关注。会计电算化是以电子计算机为主的...
文档 发布于2022-06-30

新农之声社团内部制度

新农之声社团内部制度新农之声社团内部制度一、工作制度1、新农之声的工作作风是团结、务实、创新、有为##paidbegin##2、活动分工以部门为单位,各个部门的的成员由部长负责并领导工作。3、工作中,新农之声成员按规定和...
文档 发布于2022-06-30

小学专项经费内部管理制度

小学专项经费内部管理制度第一章 总则第一条 为了规范和加强学校各类专项资金的管理,强化财务监控机制,保证专项资金使用的合法性、合理性,促进学校教学,科研和各项事业的发展,根据国家财经法规、学校财务管理制...
文档 发布于2022-06-30

内部信息化管理制度

局内部信息化管理制度  为规范我局信息化管理工作,使信息管理平台更好更安全的服务于工作,特制定以下管理制度:  1、数据保密  根据数据的保密规定和用途,确定数据使用人员的存取权限、存取方式和审批手续;#...
文档 发布于2022-06-30

大学生联谊会内部管理制度

大学生联谊会内部管理制度 **大学生联谊会内部管理制度 为加强联谊会内部管理,明确各部门职责,完善组织机构,促进内外部交流与合作。为了使社团的健康良好的精神面貌更上一个台阶,现根据民主集中制原则特制定联谊...
文档 发布于2022-06-30

勘测设计院内部审计工作制度

勘测设计院内部审计工作制度  为了建立健全本院内部审计监督制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、局关于进一步做好内部...
文档 发布于2022-07-01

办公室内部管理制度

办公室内部管理制度管城大队内部办公室管理制度    (管城~年5月30日)为进一步加强大队内部建设,完善工作机制,促进各项工作的顺利开展,特制定大队办公室内部管理制度。##paidbegin##一、文件审批制度大队收、发文件...
文档 发布于2022-07-01

内部稽核制度(范例A)

内部稽核制度(范例A)第一条 本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况,促进工作的效率,特制定本规则。 第二条 本规则所称稽核人员,系指稽核室稽核人员而言。第三条 稽核人员掌理的职务如下:(一)遵行...
文档 发布于2022-07-01

企业风险管理与内部控制制度

企业风险管理与内部控制制度  一管理是个不断完善的过程  风险管理概念:损失/不确定性等  风险管理的特征:客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性##paidbegin##  风险的类型:环境风险/经营风险/财务风险  企业做...
文档 发布于2022-07-01