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调整审计部分工作通知

调整审计部分工作通知为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《X政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》精神(以下简称《规定》),不断完善经济责任审计工作规范,依照《规定》要求对经济责任审计...
文档 发布于2022-06-30

试述内部司法独立的完善

试述内部司法独立的完善试述内部司法独立的完善合议庭和独任审判制是我国诉讼法体系所确定的基本制度。合议庭与独任审判则是我国审判机关对案件具体审理的两个基本组织。【更多公文素材,微信:dadawk0 1】这实质上就涉...
文档 发布于2022-06-30

经济责任审计风险的调研报告

经济责任审计风险的调研报告经济责任审计是指通过对X政领导干部或国有企业及国有控股企业领导人员及其所在地区、部门、单位财政收支以及相关经济活动进行审计,以监督、评价和鉴证X政领导干部或企业领导人员经济责...
文档 发布于2022-06-30

精选公司内部责任追究制度模板参阅

精选公司内部责任追究制度模板参阅 正所谓,无规矩不成方圆,今天查字典范文网特意整理准备了精选公司内部责任追究制度模板参阅,供各位借鉴,希望内容对你有帮助。 第一章 总 则 第一条 为进一步促使公司经营管理者全...
文档 发布于2022-06-30

精选公司审计工作计划范文

精选公司审计工作计划范文精选公司审计工作计划范文  回顾一年的学习工作,我们在忙碌中也取得了很大的成绩。为了在新的一年里更好的工作,特制订以下的工作计划:  一、总体工作思路  20XX年审计工作的总体思...
文档 发布于2022-06-30

审计全年工作计划范文推荐

省审计全年工作计划范文推荐省审计全年工作计划范文推荐  为进一步促进宏观经济政策落实,保护国家经济安全,提升财政资金绩效,加强对重点建设项目造价、民生资金拨付和领导干部经济责任履行情况的审计监督,充分...
文档 发布于2022-06-30

监察部审计工作计划范文

监察部审计工作计划范文监察部审计工作计划范文  xx年自控股集团开始组建运行后,审计监察部承担了集团建设工程的结算审计、合同评审等工作。我于xx年6月份进入集团工作,通过半年来的实践经验切身体会到,作为集团...
文档 发布于2022-06-30

电厂财务内部牵制制度

电厂财务内部牵制制度  一、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。  二、现金和银行存款的支付,由制证人员根据合法的原始凭证制证,审核人员审核,专人加盖印签章,...
文档 发布于2022-06-30

浅析电算化会计的内部控制制度

浅析电算化会计的内部控制制度[论文摘要]随着电子信息产业的不断发展,会计电算化在社会经济中的运用越来越广泛,随之而来的如何发展我国的会计电算化的问题也越来越引起人们的关注。会计电算化是以电子计算机为主的...
文档 发布于2022-06-30

机关财务审计工作计划例文

机关财务审计工作计划例文机关财务审计工作计划例文  新年伊始,百事待举,回顾过去的xx年,工作中取得了一些成绩,当然也存在着一些不足,在新的一年里将以学习和贯彻X的xx大会议精神为指针,以不断提高财务工作...
文档 发布于2022-06-30