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2024.12内部审计应充分发挥审计意见建议对整改的导向作用_中国人民银行安阳市分行__王耀平
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更多写作资料+ 微信:dawenge2014 河南经济报/2024 年/12 月/12 日/第 010 版理论内部审计应充分发挥审计意见建议对整改的导向作用中国人民银行安阳市分行 王耀平审计意见和建议是内部审计成果的重要内容,二者承上启下,共同作...文档 发布于2025-04-18
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关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议【哒哒】
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新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监督是现代化国企深化改革成效、提升治理水平...文档 发布于2023-05-29
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国有企业内部审计监督方面的问题及建议【哒哒】
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国有企业内部审计监督方面的问题及建议新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监督是...文档 发布于2023-05-29
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关于进一步提升国有企业内部审计工作的思考与建议
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关于进一步提升国有企业内部审计工作的思考与建议X的十八大以来,以习近平同志为核心的X中央站在新时代新征程X和国家事业发展全局的战略高度,重视发挥审计在X和国家监督体系中的重要作用,把审计摆在治国理政更...文档 发布于2024-06-24
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内部控制制度审计的主要内容、程序与方法
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内部控制制度审计的主要内容、程序与方法01内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的...文档 发布于2024-04-15
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浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督
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浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是各级政府加强管理、防范风险的源头性、基础性工作,是推动各部门经济决策科学化、内部管理...文档 发布于2024-02-17
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关于加强审计质量控制的探索与思考
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关于加强审计质量控制的探索与思考审计质量是审计工作的生命线,加强审计业务质量控制,筑牢审计质量控制体系,是依法履行审计监督职责、高效发挥审计监督作用的基础。一、当前审计质量控制的现状(一)分级复核制度...文档 发布于2024-05-30
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勘测设计院内部审计工作制度
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勘测设计院内部审计工作制度 为了建立健全本院内部审计监督制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、局关于进一步做好内部...文档 发布于2022-07-01
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企业内部审计制度
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企业内部审计制度 第一章总则 第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基本准...文档 发布于2022-07-01
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内部审计制度体系构建
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内部审计制度体系构建大型企业集团的内部审计面向对象广,审计类型种类多,审计任务繁重,审计技术复杂,内部审计部门的规模较大。审计制度为审计工作提供政策支撑和保证,而审计制度体系的构建将为审计工作提供系统...文档 发布于2024-11-04